建筑建设公司招待费用管理办法模版.docx
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招待费用管理办法 1 目的 规范公司各类业务招待行为,严格招待费管理,控制招待费支出,杜绝奢侈浪费,促进公司有效管理和使用招待费,以“厉行节约、合理开支、严格控制”为原则,以符合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。 2 适用范围 (1) 适用于公司总部及公司所属各项目经理部在经营、管理等对外业务往来、公务接待活动以及各类活动中所发生的招待费用管理。 (2) 招待费可用于上级主管部门、政府部门来公司及公司所属的项目经理部检查、指导工作及业务合作单位来人联系工作的接待。 (3) 招待费可用于各种会议(含上级委托承办的会议)所发生的必要招待。 (4) 招待费可用于公司、项目经理部、业务部门外出联系公务时所发生的必要招待。 (5) 其他需要招待的事项。 3 工作流程 按照流程审批权限,开展招待费用控制工作。 4 工作标准及要求 4.1 招待费申请 4.1.1 提出招待申请 (1) 公司总部(项目经理部)招待费用实行申请审批制度,由公司总经理办公室(项目综合管理部)会同公司总部(项目)财务部门统一监督执行。 (2) 公司(项目经理部)对外招待申请,即计划招待客人时,由主办部门负责人(或经办人)提出申请,到总经理办公室(项目综合管理部)文秘处填写《业务招待费申请审批表》(表式:SHECTL MTⅡ16-8-1),经公司(项目)业务分管领导、主要领导同意批准后,到指定地点就餐,项目经理部可根据地方情况确定用餐地点。 (3) 特殊情况下,需要临时招待客人,事前也必须电话请示业务分管领导、主要领导,获得批准后方可招待,但事后必须补办相关申请手续。 4.2 招待工作实施 4.2.2 联系安排接待 (1) 公司总经理办公室主任(项目综合管理部部长)负责协助招待主办部门联系、安排相关接待事宜(订餐、车辆安排等)。 (2) 公司(项目)分管领导负责接待工作的过程监督,监督重点为接待标准、接待效果等。 4.2.3 筹备接待工作 (1) 公司总经理办公室(项目综合管理部)负责日常招待用品的采购和招待筹备工作。 (2) 公司总经理办公室(项目综合管理部)文秘负责日常招待用品的计划、登记验收、入库工作,填写《招待用品采购、领用登记表》(表式:SHECTL MTⅡ16-8-3),并负责按月对招待用品的使用和剩余情况进行盘点。 (3) 公司总经理办公室主任(项目综合管理部部长)负责按计划采购招待用品,采购时须货比三家,严控控制费用支出。 4.2.4 组织招待 招待主办部门在领导批准后,由部门负责人进行接待并严格按照事先审批的标准执行,招待工作要严格遵守“热情、从简、节约”的原则,严禁奢侈浪费。招待费用开支必须本着最小支出、最大效果的原则,充分考虑接待目的和接待方法,热情有度、合理接待。 4.2.5 招待结束 (1) 招待结束后,招待人员需认真细致的做好后续工作,如送别车辆、住宿的安排等。 (2) 未使用完的招待用品,应及时归还总经理办公室(项目综合管理部),并履行相关手续。 4.3 招待费用审核报销 4.3.6 开具发票 招待结束后,发生的所有招待费用,主办部门的主办人员必须取得符合财务规定的原始票据(发票)和经手人签认的餐饮原始单据(发票)。 4.3.7 财务粘贴票据 公司(项目)财务管理部负责将符合规定、经领导认可的发票进行粘贴。 4.3.8 建立台账 (1) 公司总部接待员(项目综合管理部文秘)负责招待费用的登记工作,并填写《业务招待费报销登记表》(表式:SHECTL MTⅡ16-8-2),登记时要力求详细、真实。 (2) 上级委托承办的各种会议,发生突发性事件进行抢险、抢修、救援过程中安排的工作餐,因重大突击项目连续工作影响正常就餐而安排的工作餐,不占用业务主办部门的招待费开支计。 (3) 各业务部门在招待活动中,应按程序申请招待事宜,并按照招待费用计划和标准严格控制招待费开支。 4.3.9 财务负责人审核 公司(项目)财务管理部负责人应在票据粘贴后对招待费用票据进行审核,审核的重点应是票据的合法、合规性以及招待费用是否超出部门所编制计划。 4.3.10 报销 (1) 招待费用的报销,在办公室登记后,由经办人持有效餐饮发票呈公司(项目)部门负责人及安排招待事务的业务分管领导审核签认,并经总会计师对报销票据的符合性审核签认,按审批程序报公司(项目)主要领导审批后,财务部门方可报销。 (2) 凡不按规定程序申请或超标准开支的招待费,一律不予报销,由有关责任人自负。 (3) 招待费用报销由财务管理部监督执行,严格按照招待费用计划执行报销。 4.4 招待工作要求 (1) 接待活动严格执行上级有关规定,应本着“务实、节俭”的原则,严格控制费用支出,严禁用于私人请客和公司内部相互吃请。 (2) 招待费用报销本着谁经手,谁签单,履行报批程序。任何个人经手的招待费不得转交他人代签。 (3) 公司和项目所有人员因个人事由发生的招待费用,不准以任何理由和任何方式在公司和项目以及相关单位报销。 (4) 总经理办公室(项目综合管理部)在对招待费用登记时,应按照部门进行登记,以利于年终费用的统计。 5 记录控制 (1) 业务招待费申请审批表(样式见表式:SHECTL MTⅡ16-8-1) (2) 业务招待费报销登记表(样式见表式:SHECTL MTⅡ16-8-2) (3) 招待用品采购、领用登记表(样式见表式:SHECTL MTⅡ16-8-3) 6 附则 本办法自下发之日起执行,其解释权和修订权属公司总经理办公室。 x铁路公司管理制度汇编 第十六篇 行政后勤篇 表式:SHECTL MTⅡ16-8-1 业务招待费申请审批表 部门: 年度: 序号 日期 申请人 申请事由 人数 标准 办公室意见 分管领导意见 主要领导 意见 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1356 表式:SHECTL MTⅡ16-8-2 业务招待费报销登记表 部门: 年度: 序号 报销日期 事由 人数 经办人 实际发生费用 备注 表式:SHECTL MTⅡ16-8-3 招待用品采购、领用登记表 采购登记(入库) 序号 采购日期 品名 数量 单价 总价 采购人 1 2 3 4 … 领用登记(出库) 序号 领用日期 招待事由 申请 部门 品名 数量 领用人 1 2 3 4 … 月终统计(库存) 品名 上月剩余 本月采购 本月领用 本月剩余 合计 1 2 3 …- 配套讲稿:
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