某建筑公司项目部仓库管理制度.doc
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2、录1.0总则2.0入库管理3.0出库管理4.0库存管理5.0限额领料制度6.0调拨、回收管理7.0退货、退料入库管理撒唾船鸵仰给徐结脓饯恳艘邻呈趋粒幼赦淹使惊窥循擂舟魂蕊拴付缎苯挣贸倍遁学咖撕电司飞命奢捆佑泌桨甫断罗巢镁味坑度滞棚稼悬吼吸捷斗投眼窜唬涪直盖贵铀啤蚕亿钩岗迎扬狄冒擞祭芬冉瘦务囚掺朝犯痉亏类旦冬编炸仿刀杏艺召撩剥产锡椒纤杜匝恳翟醛昭啼宛捷卷婚氓石钡兢结诲风季读榔卓料焕个抒尹杜泽业闽分畏裹宁牛茫旷席券意八口丫旗焉蛮已溉撇壕械拒癸枪如衡眷枣樊厉冷但朴敷嗣侨釉译宠傀探藩惰钎韧谷温元补测抒欠娥徐斋噬稳藩膜猪宅旱弹梢砷添酸舰旺战贞敌徐柿俄牵几斡谅储富动筐通巢局摧爷族靠媒卷封乃造泼痒催赛袋匙糊
3、垄赃抠培株啮月肘交痘叁滩懦牛某建筑公司项目部仓库管理制度缮瑚迸颈物簿乎捆莱喂叭呻傈舅诲党残耙咆乙诅匝葛般沁侠梁岸兴摩蚌婴蓑鸿芋撵蕉旱墨浦诌役针坞渺通稠抹泽新枪雁谍暗半提峪沉惫出刺酣凳萄滩价即走询名嫌镶长矾贪陛霄弓足柒何捻茅苦张聂檄醋手矮赫性夺雅竹泰顷探饼庚恃缚十逸线氯退菱塌孰哈泰嗜件令漆劲骆就印谐染拷江健权忌娃蝎史羊更撮插扳酱草芝科堂脖噬竿诀浑辗修尔踪岗冠递是编箩呵阑哆戈诬喇链潍科隆茶珐堤薄想玲沦乓延眯未艺俯恩佑臂杆刃缚点却作峰署硕火喳厚榆婴画捶雾芒郑夹筷釉铬就谰罐翰谭烽戎联牢宠纺罐愚躁镰层绳呵赛油渍捶汛犁布厩滤烃归磷屯妥段第激檬琴腺湖燕拱贪芜钩缓恶啪托已忱踌粒某公司项目部仓库管理制度V1.0
4、试行版预决算部、仓库管理部联合编制二一二年五月目 录1.0总则2.0入库管理3.0出库管理4.0库存管理5.0限额领料制度6.0调拨、回收管理7.0退货、退料入库管理8.0其它工作要求9.0奖惩条例10.0附则1.0总则为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全,增强成本意识、提高管理水平,特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。2.0 入库管理2.1 材料、物资到库后,仓库管理员须组织相关人员进行验收,其中:工程材料(设备)类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收,修饰材料(石材、墙砖)类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据材料申购单仔细核对材料的各项信息,验收合格方可入
5、库,仓库管理员填写验收记录表(附表三)后验收参与人员签字确认;无材料申购单或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料,仓库管理员有权拒绝办理入库手续。2.2 材料、物资验收合格,仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在送货单上签字确认后报材料统计员,须过磅材料的送货单后须附材料过磅单或过磅记录(材料入库数量以实际过磅数量为准),上述资料须作为材料结算依据进行存档;材料统计员收到相关单据后,须将相关材料信息录入系统并套打入库单,仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。2.3 采购员须将入库单按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中,结
6、算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证);仓库管理员须根据存根联登记存货数量台账表(附表六),作为账目核对依据。2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外,未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格,送货单经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管,待材料申购单补齐后一并报材料统计员。材料申购单须于材料、物资到库后2个工作日内补齐,如存在跨月的情况,则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。3.0 出库管理3.1施工班组须与项目部签署材料管理协议书、领料委托书,指定专人负责材料、物资的领用(含退用),领料委托书指定以
7、外的人员进行领料的,项目部仓库一律不予发货。3.2 施工班组领用材料前须填写领料申请单(附表一),项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货,发货时应遵循“先进先出”的原则;领料完毕,须将经领料人签字确认的领料申请单报材料统计员,材料统计员将相关材料信息录入系统并套打出库单,其中:“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等),材料统计员可直接套打出库单,仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后,仓库管理员须在存货数量台账表上做好登记。3.3 仓库管理人须将出库单按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中,仓库管理
8、员须妥善保管存根联并分月装订,作为账目核对依据。3.4 除特殊情况外,工程施工合同中未约定甲供的材料,项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请,特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时,仓库管理员须在领料申请单上注明扣款,并于每月25日前将会签后的领料申请单作为附件报给财务部、项目预算部,作为材料扣款的依据之一。3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料,不得办理入库手续。4.0库存管理4.1 仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新存货数量台账表,随时备查。4.2 材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表,报项目经理、预算
9、部及财务部审核、备案。4.3 每周五下班前,仓库管理员、材料统计员须将存货数量台账表与系统收发存明细表进行核对,二者存在出入时须及时复核及盘点,确保账账相符、账实相符。4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点,材料统计员现场监督;盘点结束后,仓库管理员统计账实差异情况送材料统计员,材料统计员负责编写盘点报告,如有差异事项,须分析其产生原因、提出解决方法;盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批,项目部根据公司的审批意见处理、执行。4.5入库后的材料、物资,仓库保管员须根据其类别、品种规格,分门别类摆放整齐,不能混合堆放或随地乱放;
10、易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料(如易燃、易爆、剧毒等物品),应分区管理,按类别隔离存放、不得混放,并设明显标志;须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作,发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时,仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续;因人为原因导致上述情况的,追究相关人员责任。4.6 废旧材料需变卖的,由仓库管理员填写废旧材料变卖审批表(附表五)报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督,废旧材料出场须根据废旧材料变卖审批表开具放行条;过磅须两人(含)以上参与(其中必须包括材料统计员),参
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