私募基金公司内幕交易防控制度模版.docx
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1、 公司内幕交易防控制度第一章 总 则第一条 为规范公司开展投资、研究活动,防控内幕交易,保护基金份额持有人的合法权益,根据私募基金管理人登记法律意见书指引、私募投资基金管理人内部控制指引及其它相关法律法规特制订本制度。第二条 本制度所称投资、研究活动,是指公司为受托管理的投资组合进行投资分析、决策、交易的活动。第三条 公司应当遵循守法诚信、审慎自律、责任明晰的原则,针对公司投资、研究活动建立全面的防控内幕交易机制,重点防范公司利用内幕信息进行投资决策和交易等。第四条 投资管理部应加强对投资、研究活动的规范,保证信息来源合法合规,研究方法专业严谨,分析结论客观合理,投资决策独立审慎。第五条 投研
2、人员不得非法获取内幕信息,不得利用内幕信息从事证券交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事内幕交易活动。第六条 内幕交易防控职责1、股东会对建立防控内幕交易机制和维持其有效性承担最终责任,经理层对防控内幕交易制度的有效实施承担责任;2、投资管理部作为从事投资、研究活动的部门承担本部门防控内幕交易机制执行落实的直接责任,从事投资、研究活动的人员承担对内幕信息的识别、报告等职责,发挥事前甄别与防控作用;3、风控总监、风控管理部协助股东会、经理层建立、实施防控内幕交易机制,并承担防控内幕交易机制的培训、咨询、检查、监督等职责。第二章 内幕信息的识别第七条 本制度所称的内幕信息是指证券交易活动中,
3、涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,包括但不限于以下信息:1、公司的经营方针和经营范围的重大变化;2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;3、公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;5、公司发生重大亏损或者重大损失;6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化;7、公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动;8、持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;10、涉及公司的重大诉讼
4、,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;11、公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;12、公司分配股利或者增资的计划;13、公司股权结构的重大变化;14、公司债务担保的重大变更;15、公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;16、公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;17、上市公司收购的有关方案;18、国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。第八条 公司股权结构的重大变化是指:主要指投资者持有或者共同持有公司已发行的股份达到5%以上,或者公司控股股东、实
5、际控制人持有或者控制的股份数增加或者减少5%以上的情况。第九条 公司债务担保的重大变更是指:1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10的担保;2、公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50以后提供的任何担保;3、为资产负债率超过70的担保对象提供的担保;4、按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30的担保;5、按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50,且绝对金额超过5000万元以上。第十条 对实际工作接触到的未明确信息类型,应当结合内幕信息具有的价格敏感性、未公开性特征,遵循实质重于形式的原则进行识别。
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