证券有限责任公司合规审查管理办法-模版.docx
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1、证券有限责任公司合规审查管理办法 第一章 总则第一条 为了加强公司内部合规管理,保证公司依法合规经营,防范和消除合规风险,促进公司持续规范发展,根据监管机构的要求和公司合规管理办法的有关规定,特制定本办法。第二条 合规审查是指公司合规部依照法律法规、证监会规定和公司规章制度的要求,对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行程序和内容等方面的审查,为各部门、营业部提供与合规问题相关的顾问协助和支持,确保有关事项与监管要求和公司规定相符合。 第三条 合规审查应当遵循以下原则:(一)合法合规性原则:合规部应当根据法律法规、证监会的各项规定以及公司各项制度的要求开展合规审查工作; (二)独
2、立性原则:公司建立具有独立性的合规审查体系,合规部根据公司的授权在合规总监的领导下独立开展合规审查工作。第四条 公司各部门、营业部及全体员工应当遵守本办法,配合合规部的工作,不得以各种方式规避合规审查,不得以任何理由限制、阻挠合规部履行审查职责。第二章 合规审查部门及职责第五条 合规部全面负责公司的合规审查工作,根据法律法规规定和公司授权,履行如下职责:(一)对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行程序和内容等方面的审查,并出具书面的合规审查意见;(二)对于不能明确的事项,及时向有关专家、外部专业机构咨询,或者向监管机构或自律组织请示; (三)建立跟踪反馈机制,有效跟踪重大合规审
3、查意见被采纳情况;(四)及时判定、评估和监测公司所面临的各类合规风险,并向总经理和董事会提出咨询报告和建议;(五)与合规审查有关的其他职责。第六条 合规管理人员(含营业部合规员)应当按照公司规定和合规总监的安排认真履行合规审查职责。 第三章 合规审查的范围及内容第七条 合规审查人员应当依据法律法规或公司规章制度的规定,对有关事项的程序和内容是否合法合规、是否存在合规风险等合规问题进行审查,做到有理有据,不得主观臆断。当效力层级较低的规定与效力层级高的规定不符时,合规审查人员应当依据效力层级高的规定出具审查意见。第八条 合规部主要对如下事项进行合规审查:(一)内部管理制度;(二)重大决策;(三)
4、新产品和新业务方案;(四)公司及营业部签订的合同、协议以及出具的承诺;(五)使用公司印章的文件;(六)公司主要业务活动;(七)发生诉讼、争议或重大事件时,对外报送的情况说明;(八)内容重要,或者拟在公共媒体上发布的公告、宣传材料;(九)证券监管机构要求进行合规审查的公司报送的申请材料或报告;(十)其他应进行合规审查的事项。第九条 公司内部管理制度草案送公司领导签发之前,应当由合规部进行合法合规性审查,审查的主要内容包括:(一)是否符合国家的法律、法规和方针、政策及证监会的有关规定;(二)与当前工作中心及其他有关文件有无矛盾、脱节,与已发布的文件有无矛盾和重复;(三)解决问题的意见、办法、措施是
5、否合规;(四)涉及公司其他部门或外单位的问题是否已与其协商、会签。如意见不一致,主办部门有无加以说明;(五)是否存在合规风险或隐患。第十条 对于公司重大决策、新产品和新业务方案等,合规部主要审查以下内容:(一)是否符合国家的法律、法规和方针、政策及证监会的有关规定;(二)是否符合内部授权及决策体系;(三)决策流程、新产品或新业务的审批流程是否合规;(四)新产品和新业务的开发和拓展方式是否合规;(五)新客户关系的建立和维护是否合规;(六)业务部门针对合规风险设定的内控流程和标准是否恰当有效;(七)产品销售宣传材料、销售渠道选择等是否合规;(八)是否有应对合规风险的管理和处理措施;(九)是否存在其
6、他合规风险或隐患。第十一条 对于公司及营业部签订的合同、协议以及出具的承诺,合规部主要审查以下内容:(一)合同对方是否具备合法身份,是否存在潜在的信用风险; (二)合同基本必备条款是否齐全;(三)权利义务是否公平、对等,是否给我方单位造成不必要或不合理的义务负担;(四)是否存在其他合规风险或隐患。第十二条 对于使用公司印章的文件,合规部只对该文件是否属于应由公司盖章的事项、签章流程是否合规等进行审查。确实涉及合规问题的,合规部应同时进行审查。第十三条 对于公司各项业务活动,合规部主要审查如下内容:(一)是否符合国家的法律、法规和方针、政策及证监会的有关规定、公司有关要求;(二)是否经过正当授权
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