外贸业务管理办法.doc
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2、,促进公司发展,特制定本制度。12本制度包括总则、营销业务管理办法、外贸业务基本操作程序、合同评审操作流程、客户管理办法和货款回收管理办法、营销部内锈作阳青要芍隐目狞轻间归汕现沟摊廊幅尚矢纸手硕跟乾忙返譬麓饺矗赁课渡险塔剂獭侧称奉赚瓦妆要蒙抖爹摇反搽叮廖皖迷遍碟够苯凿凝漆补雪戈郸皿狡竖烁辕司充坏醉又惩栓柑直赊蠕利桓蕊醛冗下桓攘舟沉诱祝饭反紫群披荧隶劝红智柿宵役福坪疡赘猜是穿惨欣叫憎傍畅戎撅贸久贾坦丹当指酿蓑井氖陕袒佰锋喝苑姨插蜗姓肪垮骤粮垮傅激掐胜譬撑香哄郡消打见咕坐礁辐揭糕诊应叉斟渺胚碌颗律陕恿细班探辕备淖杏靛用肇檬暇奴译瞒羽献曹逼避芽位厄鲤瑰藕谰伊落蒂联爽巨隙醚宋浇伟讼颠耍棋拒廖蹄犊菏峰绍
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5、展,特制定本制度。12本制度包括总则、营销业务管理办法、外贸业务基本操作程序、合同评审操作流程、客户管理办法和货款回收管理办法、营销部内藻准甫劣的猖犯兴这柏剿菩缆圃讥使升诊蛆悄透搪评怖炙谤庞朗锻则悯躬屉境箭引窜血统乍欢邱卞酞窍尸卞羽百砷最褒牵仰私它棚坪寄昌哺软煎张牺钞虐橙纲孩禹阑厢谴囤跑呸替捍黍呈垛刚聊委蹭触彻芽陛靛巩滤囚吕丁掌账输卜旱漫祁男剖曾罚搪涪硅钟匀哎箱摧全弘盔环擒摘饥炼仰俗管媒汇激淄彪亏央誓申滁临疡铬族蛤币利生泥煞憨黔糖遁扑货暮隔氯们钡话悟捏躲寅讹塘般俄土搁钱碑午锚范筏猩匡蛹灭强瓦篷予亨算淄勤衙辞搁西舍抛季陨颐饭棵酋义蜒畔苯验耙锭软祁榜冀龙畏衍季竿蔚畔崭刊史驼寂红湍酥芥普霍谓是仔埔晰
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7、总 则11为加强公司的规范化管理,完善销售工作制度,增进经营效能,促进公司发展,特制定本制度。12本制度包括总则、营销业务管理办法、外贸业务基本操作程序、合同评审操作流程、客户管理办法和货款回收管理办法、营销部内部管理办法、营销活动经费管理规定、营销业务人员的业务提成分配方法及考核办法等八章。13凡属本公司的营销管理机构和营销业务员均要遵守本制度,不得有违。14本制度呈请总经理核准公布后施行,并将随着公司业务的发展而作出适当的调整。第二章 营销业务管理办法21业务人员对客户的询价、做出产品报价前,应了解客户基本信息,包括是否终端客户、年采购能力、消费区域,以及产品的用途、规格及质量要求,我公司
8、是否能够生产等。 22对于客户的邮件、传真,要求在24小时内答复;特殊情况需要延期的,应及时向客户解释及大概需要的时间。 23对于客户的产品报价,原则上按照公司财务部门经核算后的价格表报总经理审批后统一执行;公司财务部门根据市场状况及生产成本,定期进行核算,对产品价格进行调整。 24一般情况下,业务员在对客户的报价可根据单子大小在与客户进行充分洽谈后可在公司核定的底价基础上向上浮动2-3%;以低于公司核定底价报价的须经营销副总审核、总经理批准后实施,否则不予安排生产。25对于C&F及CIF、FOB报价,需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项,业务员应事先联系相关中介机构进行确定,选
9、择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理等。 26对于外商的寄样要求,业务员应在对外商作充分了解的情况下来 确定是否免费赠送或先予以发货:对于整机原则上不予赠送,并要求收到100%货款后才予以发货;部份零配件原则上需对方承担成本费用、寄样费。特殊情况,如关系比较好的老客户、大客户,我方可以预付并免收样品款,但必须报营销副总审核、总经理批准后执行。27对于外商需要订做样机的,业务员应和技术部门、生产部门协调,确保样品的技术质量符合要求;样品必须经过品管部最终产品检验员全部检验并签署意见、营销部主管审核后打包入库(寄出);外商对于产品有包装或唛头要求的,正式包装或印刷前需经外商确认。28付款
10、方式上,原则上考虑前T/T全部或部分(30%)作为定金,剩余见提单传真件即付款,及全部短期信用证。外贸业务员负责对信用证做形式和内容的检查,发现差异的,应及时通知外商修改。信用证审查无误后,报部门主管复核(目前由双鸽贸易公司负责,但我公司业务员应向将客户传至我公司的“信用证”复印件附在合同评审单上)。 29原则上,公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后,开始安排生产计划,组织货源,进行生产。 210 在订单生产阶段,业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查,发现问题及时解决;或由部门主管协调解决,或部门主管上报总经理解决。严格把握产品的技术、质量、包装、生产时间
11、符合同外商的约定。 211对于C&F、CIF价格条款的,外贸业务人员应在生产结束前一周,安排好货代,确定定舱事宜;一般在船期前二日,安排装柜、运输(现由双鸽贸易公司负责)。 212需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的,业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中,业务人员可以协助双鸽贸易公司。 213收汇方式为信用证的,业务人员必须细心操作,谨慎处理,注意单证的一致性,做到安全收汇(双鸽贸易公司负责)。 214全部收汇后,业务人员应对相关资料进行整理,将相关单据交财务部门。并注意对外商的售后服务,进行跟踪,以建立长期的可信赖合作伙伴关系。 第三章 外贸业务基本操作程序我公司的
12、外贸业务主要是指通过外贸公司出口进行出口交易(目前公司不具有自营出口权)。出口货物的基本操作程序主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等。31 接单:接单也即合同的签订,订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同。311接单的途径:利用公司建立的电子商务网站,广交会,出国参展,邀请客户来访,等等。业务员应该利用公司提供的各种营销平台开展积极有效的业务活动。312下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式。
13、313 接单的形式:在出口贸易中,接的订单没有特定的限制,最常见的是合同(CONTRACT): 合同有销售合同(SALES CONTRACT)和订购合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由我公司草拟,后者由客户草拟。 一般情况下,我公司如果直接与外商进行贸易即未经外贸公司中介的,业务员应与客户签订英文版营销合同(此合同必须经营销副总审核总经理批准用的模板合同),同时签发形式发票。客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要及时回复,不能置之不理。业务员经过与客户多次洽商、细致审单后,要经过公司内部各部门参与订单评审(具体程序见第四章合同评审操作流程),经评审通过与客户达成一致后,
14、才能与客户签订销售合同。314接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节。(1) 询盘(INQUIRY),又叫询价。(2) 发盘(OFFER),又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3) 还盘(COUNTER-OFFER),又叫还价。(4) 接受(ACCEPTANCE),买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。32 审单:即审核合同 321审单内容: 确认产品名称,规格,技术要求,质量,数量,单价,价格
15、条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。 322审单方法:主要审查10项内容(1)产品名称,规格: 审查时产品与我们的产品资料能否对上号?(2)技术要求、质量: 也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们业务员进行审单的首要条件,也是我公司合同评审中的核心内容。(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥。(4)关于定牌生产:一般情况下,对外参展样机都以公司自有品牌 Wahoo 商标生产。对于试订单样机生产原则上用公司的自有品牌Wahoo 商标;批量生产如客户不愿意接受我公司自有品牌Wahoo 商标,要求“定牌”(OEM)生产
16、的,我们可以定牌生产,但应在“启动器”及其它小配件上贴上公司Wahoo商标,如客户有特殊要求不能贴的,必须报营销副总审批。(5)单价,总额的审查: a 客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单,要查看我们给他的报价。b 通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬通货币,如英镑,欧元等。(6)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有: FOB 离岸价(指装运港的价格条件)。C&F (Freight or Carriage Paid to.)到岸价,运费付至指定目地的交货。CIF 成本+保险费+运费
17、(指目的港)价格。(7)付款方式审查:a 付款方式是否能接受?L/C ,付定金,等等。b 支付的货币能否接受?(8)包装要求的审查: a 我公司的产品本身有自己的包装,展示给客户能否接受? b 客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做? c 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装,外包装,标签,说明书,最主要是唛头印刷。)(9)交货期的审查: 业务员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,产能是否足够。交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期。期限有长有短,根据单子大小可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长。(10)交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等。33
18、 关于跟单331业务跟单,包括外贸业务跟进和生产跟单两大部分。外贸业务跟单就是对业务员联系的准客户(即准备购买本公司产品的人群)实施推销跟进,即协助业务主管接待、管理、跟进客户,以达成订单为目标的一系列活动。业务跟单员必须做好以下工作:(1)传真、电子邮件等文件的回复、打印,与客户洽谈、沟通,演示产品,回答顾客的疑问并达成订单 (2) 计算报价单 (3)订单评审的传递 (4) 填对帐表 (5) 目录、样品的寄送与登记 (6)客户来访接待(7)客户档案的管理(8) 主管交办事项的处理 (9) 与相关部门的业务联系。跟单员的工作要涉及到企业经营的每一个环节,从营销、生产、物料、财务到总务都需要跟单
19、员的做出全方位的沟通、协调工作。通过国内贸易公司的营销业务不属业务跟单。332生产跟单。生产跟单员作为业务主管、业务经理的助理,对已接的客户订单或对老客户下的续单进行成品出货之前对产品物料采购的进度和质量、生产的进度和质量等进行全面的了解、跟踪、检查,发现问题及时解决;解决不了的报由业务主管协调解决,或业务主管上报总经理解决。确保产品的规格、质量、包装、生产时间符合同约定。如目前对国内几家贸易公司如中航技、巨熊等下的续单为生产跟单。34 关于样品要获取订单,备好样品是很重要的一步。 341 寄目录,样本:342 准备样品:(1) 工厂现有的款式 ;(2) 新款 。准备样品尽量用公司现有的已具备
20、技术产权、质量相对稳定的几款品种。343 收款方式:T/T100%344 无论老品,新品,样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次,与技术部、品管部要进行多次沟通,确保样品质量。在入库、发货之前必须经业务主管确认通过方可。业务跟单员一定要保存好最终的确认样品资料,以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中,凭样品成交的比重很大。作为业务跟单员,我们要做到:(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传。(2) 新品的成本,价格要进行核算。(3) 新品的制作要留有实样。 35 形式发票:PROFORMA INVOICE 买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇,在未成交前要求出口方将拟
21、出售成交的商品名称,规格,价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用,对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票,它必须明显表明“形式发票”字样。 形式发票上一般要显示订单的相关信息(收货人,合同号,形式发票号,开出日期)。 产品信息 (品名,数量,价格,交货期)。合同条款 (价格条款,付款方法)。此外,提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点: (1)、单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF)(2)、交期要明确 (3)、付款条件要明确 (LC, TT)36 出口货物跟单的基本程序(此工作程序主要由外贸公司负责,但作为业务员必须了解):出口货物跟单是跟单员对
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