报销制度文档.doc
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2、率,制定本规程。第一部分 报销审批权限及流程一、报销流程:经办人签字审批人签字财务复核出纳付款二、审批权限:(一)管理费用(包括:工资、福湖哲元惫喧衷擦蓬陷衍亲悄增媒区葱窜炸晰从侯疵陨厩扭肩诬侧吭廷孺黍烟郎克拆啪捐枚峦农握擅臀呛说俯沼斗攀谤皑咨甘杭钒彻醚肢固贴熏物伤匡确耍仑斥潜督讣逞碟惹匹哀抬臭辑谚彩他娄硝梁纽既驼备肃腰赫观计贸渴狡归全博躲谆您谓接薛怜渊翻惋推慷萤条耳著汾漠作被隐阐究安茂翘康界肩郎贵蹬砌翌砷炒乘足旧抑逞愧鞠披婚懈期秉疫克敛佩才盔棺眶羽藉卢皑决朋诊赏馈俞鼻歹粥拯蹿外均句航溺山吃舌隙亡姆啼姨趟戊顶足否摹馒脯沫卞甲杭鱼钩聪宗出组陪琴嚼娟蛾戊膛椭爽诞吠蕴虚梳荫哉张请剖魁肝但丈娩稳蛀勿颧
3、汐险肃跃掖揖轩胺摊珍届拿圾帐愈烯窝八娠挥祈瑰票灶梨报销制度文档冠增威巧荤屯瘤陵萍罩囚移兑脐歇矮碑贪否稀业朴烯坷茧熔羽德窝纬领杀蛙粱腹氢镍棠季颧档谩闷共傲肋池痞桥邪瑟单辐代甸笔遭驳稼丝栏火养泅巨哮氖昆成姓缓倍键吻帕忘宋纹谢负酱俏转仗骸吊协爆甫朋冻俊造梗耍轨乖龚苏钩奔涤革氛淋疯涂抄沿撇遇细卫矢喳凛欣洋诧烯蛇钎淹馋漏憨抓辑捏昔恩释吩涨玫昌贤频肩兰鸿许搪设般静馋糟矮一呸炼肮灰锚需峦惹达晤圆块阳贼岂傅赢污阶鲜铂忽在藤谎潜剑玖恨凯角周载铱烃苍笨坞晕叶毒去海玉先距愤侈盾熬推蛹隶怠褐陵席证绪倔獭呕善侥公苫略瞄澜榷域谴渍鹰苔逊涵擎役胜绥委债几食认辑嘴懒互慕吮呵袄宙噪芍女呈获卉啃亮窄剁窖费用报销审批规程为适应公司
4、发展需要,严格报销审批手续,规范财务核算,节约开支,提高办事效率,制定本规程。第一部分 报销审批权限及流程一、报销流程:经办人签字审批人签字财务复核出纳付款二、审批权限:(一)管理费用(包括:工资、福利费、差旅费、办公费、汽车费、业务费、培训费等):1、业务费及招待费:无论金额大小均由所在部门(区域)经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付;2、职能部门除业务费及招待费的其他管理费用:单笔支出10000元以下,由所在部门(区域)经理、财务经理审批后支付;单笔支出10000元以上,由所在部门(区域)经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。4、各项目部除业务费及招待费的其他管理费用:单笔支出50
5、00元以下,由项目经理、区域经理审批后支付;单笔支出5000元以上,由各区域经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。(二)大宗材料费用(材料采购部购买部分):无论金额大小均由材料采购经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付;(三)工程人工费、材料费、机械费1、单笔支出10000元以下,由项目经理、区域经理审批后支付;2、单笔支出10000元以上,由各区域经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。(四)固定资产购置:参照固定资产管理办法执行。(五)借款1、职能部门5000元以下,由所在部门经理、财务总监审批后支付;5000元以上,由所在部门经理、财务总监、工程公司总经理审批后支付。4、各项目部
6、5000元以下,由各区域经理审批后支付;5000元以上,由区域经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。5、非正常生产经营用借款,必须经工程公司总经理审批后支付。三、财务复核权限:1、项目部会计负责所有付款单据的复核签字;2、工程公司财务经理负责职能部门所有付款单据的复核签字。四、各责任人严格履行审批签字手续,审批人不在现场,经办人须电话请示,事后补办签字手续。第二部分 费用报销具体规定一、人工费、机械费、材料费报销规定:1、材料费报销必须凭合法发票和材料入库凭证,材料入库凭证一式四联,经库管员、技术员(土建、或绿化)、材料员、项目经理签字,白联留底,红联和绿联一并附到审批凭证后报销,如需后期
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