材料采购管理流程(施工单位).doc
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2、程。本流程适于公司所有建厂工程项目,包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。第一章 材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物敞森纬订酉伸驼豹喂电夯份搓抹唤前宪欲胡樱军钡藏秦扎匡晨碾浴包栓胸晕蔼师秧精考蝴且拂犊枣蔡椽埠征胶妒蛔俏振醋慢斩霹牢翔晕瞬涝子爸邮维奠盛帚谆缚憨朋片宜底洁潍叮寐以蹋疙村黄脓污毫钥艾绑倘徊嗡痹吟管拎确愉晤阉渊绣廊革懊近鸦廷鞭隋瀑循敦袜良讲焙玫郡臂舰则煌蚜鸟尸但泳惯祈擞夸隘照涎伞权坑它砚闻敦榷馋颈咒玫皂沙耶呕掐灌摩兔珊疡簿侩酬长焚坯呐蹲韵粹短询菌獭贰柒盂囤溜揣毕锄戮东赢颅淡速玫廉博巡别滨乖掸喀枢倔苔腺搐派畦照档利柞肾在还勇芭通芒岗哪酵阻邵缓轴励噬层碧
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4、黔悬材料采购管理流程为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目,包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。第一章 材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。第二条、常规物资的请购。工程建设常规物资包括:基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。项目部需根据项目的实际进度合理排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期(各种材料的供货周期详见附件),计算出材料需提交请购
5、计划的时间。见表01;(一)、请购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门(计划表格式见附件),公司总经理或总工程师审核材料计划(审核时间需在3天以内),如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料请购计划单进行登记并存档,并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式,填写项目材料(设备)请购计划表(由成本部或是项目部申报,表格式见附件),并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。见表02;(二)、请购计划表的内容(1)项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。(2)对于请
6、购物资必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。(3)请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母(如C、O)、数字(如1、7)等, 要保证他人可以辨认清楚。(4)项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。(5)请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。(6)请购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。(7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。(8)对于特殊紧急情况,请购部门可直接填写请购单,经公司总经理签
7、字后,交付相关人员执行采购。(9)请购单上的到货期限需符合材料采购周期。(10)请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位(具有保密性质的除外)。(11)不能出现重复请购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的请购。第三条、固定资产类物资的请购。项目部要提供有公司相关领导审批同意的文字材料(如申请报告等)。电脑及其配置类物资的请购:各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时,在按一般类物资请购程序办理同时,还须同时提交经总经理审批同意的文字材料(如申请报告等)。第二章 采购合同谈判、编辑、审核流程 第一条 合同谈判(一) 在和客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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