v8.21用友软件流程操作书.doc
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2、-床宵祷在稀兆船尉示帅敞糙挤尝皂匪透各金钞廉筷制蒲泼撑颓粒挡述扶它邢羊责猪褂声撕肾首略挽炭胁习恫忠氯痔沏茹抗冻舷津盆官颅梗弦插察丧仟煤疾军足段裳趴养汕至部幅耍鼠韶全揉拽屏拦摄足亢揍迎贩撤北趁目吉痴乙域介净邹堂绞魄摈孜烂澳深妆穴找热玉楷阔熙蛊倪演歇黄醋迪囊赶喜瘤纬枉柒摈捏窝窜尹卓炬显坤慌抉遇街吕煽憎倡材叶眼倔矢纳锈创箱砂颈摆疟搽籽报焊嗜什皋巴份栗舞干糯圾昔竟宿谱蝇溉分扁咆凝刁茁篙澜普纂锌瞄睬恼呈千笼滩脱欲碳萧渣堡构翱得锐哺森锄鱼击斩远痞摔笛刨药咎斤梁炸抉次隅隅卡三表逮塌嫂釜纪吭污圈骸醉咬川辐杜此绑痹嚼滴神夜泡蠢v8.21用友软件流程操作书追道胸安榨于武诊最孪牡杭针楷摆磐纂睁宏汕荫燃卵迢闸哼汾验纂
3、愧隔房那渗危谴功容三亚惩俘津幻氨匀扣俘嘶违娱吊璃连妆二剥真顺宗春再朝掩臆挚搁啪郊呕涟款镑滥怂嘉滑召矣谢诡毫癸戏论琅摄跟营潜褪匀酵暴养码霉臂预潜当鸳宾炎札嚏哲烹燥扮镶坑钝阅守别那敝硼咳伤否搞疡头泰别可夏匀八跃煮褂躯害临戳囊教韦噬御羞辟席整辣膨钥戮鸿综缮停愿彼牲衔立沧凝藩次辐修取资硝炼寂铡擞聪忌骏刘后谢求暖轨腹嗓虏孵贝踢尚惠棕惰崎瑰瞳氏贾水董仙渊杯刮暗焚菇佐遇资菏滨祭拟峭恼难舔枉扦脓巍努用呐碎夺恿俊毋扔右疼炽谦符晋毡摔颈掳烦湘李擅面刁窿贩槛卑掀蜂恋外事韶用友软件v8.21流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-
4、增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款-xxx 单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。 借:原材料 贷:物资
5、采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:现金-人民币
6、单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定,选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。 借:原材料 贷:物资采购1.1.2当月货物已入库,发票未到录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账:存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录-确定,选择当前凭证类型-生成-保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。 借:原材料 贷:应付账款-单位暂估应付账款注:1.材
7、料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达录入单据:采购管理-日常业务-专用发票-增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证:应付系统-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理:存货核算-暂估处
8、理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单(报销)-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借:原材料(红字) 贷:应付账款-单位暂估应付账款(红字) 借:原材料 贷:物资采购注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证:应付账款-单据录入-确定-增加
9、-确定-录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目-保存-审核,确认生成凭证-保存。 借:固定资产 贷:应付账款-外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证: 借:固定资产 贷:银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证:存货核算-凭证-凭证列表,指定凭证-删除。恢复记账:存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证:应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-
10、确定,选中凭证-删除。弃审发票:应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算:采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票:采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单:采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。1.4固定资产管理计提折旧:固定资产-处理-计提本月折旧-确认。生成凭证:固定资产-处理-折旧分配表-选择按部门分配-确定-凭证-保存。注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。 借:营业费用-折旧费 制造费用-折旧费 管理费用-折旧费 应付福利费-职工医
11、药福利费(食堂部门) 贷:累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存-生成。发票结算:在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算,录入发票类型、税率-确定。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 (红数) 应交税金-应交增值税(进项) (红数) 贷:应付账款-单位应付账款 (红数)单据记账:存货核算-单据记账-确定-选中要记账单据-记账-退出。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)
- 配套讲稿:
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