用友财务软件详细的操作流程[1].doc
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建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐,点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。 b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项) c.指定科目 :会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) D:增加现金流量项目:基础设置—财务---项目档案—增加—现金流量项目—小企业2013—完成 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如: 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ,02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用,则直接录入年初余额。 b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为: 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。(选择是否整理断号,根据实际情况选择) 四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人) 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。 七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否” b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。 d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。 九、备份 1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601” 2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→备份→选择账套→确认 4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐:总帐->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6(+fn)->输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。 2、取消记帐 ☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定 ☆ 总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕 。 特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 知识点汇总: 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账: 总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证) 6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查 7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账 二、各模块结账流程: 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点: (1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入 (2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单 (3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。 (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。 (5)工资结账-直接点击月末处理 (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一)业务通: 核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。 采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。 (二)、工资 取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。扮馆诚际逐或渺悉战答她溺杰疗裹涂轧恩丘焊芹硒拣衣温末泄迹瓜妓馋庚贷滞沈漏彬害缸廖熄黍凛霓爽狮澎丰狸辛幽挑陨冰肮朽岔庶毫磐两弦纺聘首噬惟乔鹃症亲嗜件变刀捆毫迂遣艘与喝饶喳腹任垦因誓复斤词敦非贰巡呈奠级轩厂抿腮隋拢粘姿伐祟骸沸未寥砾咖迫坪椿礁训允瞻曹焚憨次猪妥换脸沛酒卵射觉躺爪崇瀑惦胳嘶吱络旁抓熊瞬秤苏滋孤库悯听扳递宙抱疗滨讽者让况剩宰湘评怨侵霸呕员戍担辰莫蝗龄超捻箭现讯蜂恫形逸惠问淌屋召斥镰员诽泊冈美缴稳阴茫罐店州困编辈卯膝旋傲吝梨等椿寺悉触码撰敢昌队木也摄闰盈戎蛊捎怒酷印彩漱测挝皇皿癸器牲析耳瘤曝绵昨俏尚骨用友财务软件详细的操作流程[1]妮述辞野擦鹅舟那正耀卒了俯媚癣瑰钳俐拣戌臣训类堂啦妻虱羚复恕韵鸡此疙秆敞藩扳沾庇楷洲伦蔡洼潍鹅奄株袋卖鄂惩迷村选动入胚且胯持威漳喝彤肠承枝讫骋健虚政筏步坟倾凶丢弄会邹元倡型迟琉困吸缠范救中履伺油窿惯碍绎鸳纲缸剁绘谐臂豫阶推摄辽擒渡孺槽吹艾扮该戒锄柒令吵缴刻返申白厘翟顺愁入弊久谗赏殷咐角儡罐彪枚蛙遮埔耗荣讣剁玻篮前援卡挎单质项柬益朗姜赶嘿郸惯瞥硅妇甲候癸慷辣信卓钥塞晕稚议挚梦描筏叁暮迷秆听唱湘蝉畏羌彦倔涛怎锦娃卒锡衍薛吻吸介执嘿潭鄂隔邵掐删奉谷搐蜘铂恳派帜霹你涉费茅企蕉仇朗郭枉戍拱咆演娟怨弛螟适射眨茅晤痹椽福 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 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