电梯安装维修单位质量保证手册终版(1).doc
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服务拓市场; 安全促发展; 效益求共赢。 质量目标: 一次合格率100% 用户满意率100% 安全事故率0.00 总经理: 2012年9月1日 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 9 页 标题 0.0公司概况 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 XXXX有限公司,主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势: 一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器,以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。 二、我公司现有工程师3名,电梯安装维修10名,多数具有5年以上的经验,可安装各种类型的电梯。 三、我公司员工的素质较高,管理到位。员工都能自觉地维护 “安全第一、质量第一”的工作宗旨。 我公司将依据自身的优势,以全新的服务理念,创一流的经营、一流的服务品牌。 地址: 电话: 传真: 邮编: 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 10 页 标题 0.1适用范围 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 0.1适用范围 本手册规定了公司质量保证体系的要求,以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务,并通过质量保证体系的有效运行,包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求,而达到顾客满意。 本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。 本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 11 页 标题 0.2引用文件、标准 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 0.2引用文件、标准 下列文件中所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,在使用本手册时,应使用下列标准的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本手册: (1)、《特种设备安全监察条例》; (2)、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》; (3)《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Z004-2007); (4)《质量保证体系 基础和术语》(GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000)。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 12 页 标题 0.3术语、定义和缩略语 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 0.3术语、定义和缩略语 本手册采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。 0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下: (1)公司:XXXX有限公司; (2)最高管理者:指公司最高管理层全体,包括经理、工程师、技术负责人等; (3)责任人:经理任命的负责各控制系统的责任人员; (4)采购:公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。 0.3.2缩略语 (1)体系:电梯安装维修保养质量保证体系; (2)手册:电梯安装维修保养质量手册; (3)系统:质量控制系统。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 13 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1 管理职责 1.1质量方针和目标 1.1.1质量方针 根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念,结合电梯安装维修保养的特点,按照管理体系标准的要求,制订并经经理颁布公司的质量方针是: 质量强基础; 服务拓市场; 安全促发展; 效益求共赢。 质量方针的含义是:质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要,只有把质量工作抓紧做好,才能使企业生存发展的基础扎实;企业没有市场就没有生命力,而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远;电梯是国家规定的特种设备,事关人身财产安全,只有在安全生产的前提下,才能促进企业发展壮大;企业在经营发展过程中,要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中,为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核,现将质量方针具体为质量目标如下: 一次合格率100% 用户满意率100% 安全事故率0.00 1.2质量保证体系组织 根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性,建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,实施有效的质量控制活动。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73页 第 14 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 总经理 1.2.1公司组织机构 办公室(财务) 工程部 技安部 安装部 维修部 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73页 第 15 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1.2.2质量保证体系控制图 总经理 工程师 工程部 技安部 安装部 维修部 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 16 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1.2.3公司质量保证体系要素分配表 章 节 体系要求 职能部门 管理层 办公室 工程部 技安部 1、 管理 职责 1.1 质量方针和质量目标 ▲ △ △ △ 1.2 质量保证体系组织 ▲ △ △ △ 1.3 职责和权限 ▲ △ △ △ 1.4 管理评审 ▲ △ △ △ 2、 质量 保证 体系 文件 2.1 质量手册 ▲ △ △ △ 2.2 管理制度 ▲ △ △ △ 2.3 作业文件和记录 ▲ △ △ △ 2.4 质量计划 ▲ △ △ △ 3、 文件和记录控制 3.1 文件控制 △ ▲ △ △ 3.2 记录控制 △ ▲ △ △ 4 合同控制 △ ▲ △ △ 5 零部件和材料控制 △ △ ▲ ▲ 6 作业控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 检验和试验控制 △ △ ▲ 9 设备和检验试验装置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ 11 质量改进和服务 △ △ △ ▲ 12 人员培训、考核及其管理 △ ▲ △ △ 13 执行特种设备许可制度 ▲ △ △ △ 注:▲主要职能 △相关职能 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 17 页 标题 管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1.3职责和权限 1.3.1经理 (1)经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者,负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进,为质量保证体系提供充分的资源。 (2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求,对特种设备安全质量全面负责; (3)制定质量方针和质量目标; (4)批准和颁布公司的质量手册; (5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责; (6)任免工程师和各质量控制系统责任人员,授予行使质量活动的职权; (7)领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作,发现问题及时解决,确保公司质量方针和目标的实现。 1.3.2工程师 (1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标,组织质量策划,确定各级人员和部门质量活动的职责和权限; (2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持,并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责; (3)向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况,包括改进的需求; (4)领导内部质量审核工作; (5)协助经理组织管理评审; (6)负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查; (7)负责处理产品质量问题,包括发布停工令,直至质量问题得到解决; (8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作,协调体系运行中出现的各类问题。 1.3.3技术负责人 (1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规; 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73页 第 18 页 标题 1管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 (2)组织编制公司技术文件、作业指导书; (3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育,不断提高职工的技术素质和质量意识; (4)组织技术的应用推广工作,推动企业技术进步; (5)组织开展电梯安装维修质量分析活动,及时采取纠正和预防措施,不断提高电梯安装维修质量; 1.3.4各系统责任人职责 在经理和工程师的领导下,认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查,对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。 1.3.4.1作业责任人 (1)负责施工作业文件编制的控制; (2)负责作业控制系统质量; (3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责; (4)负责对作业文件实施情况进行监督、检查,并指导作业技术人员开展工作。 1.3.4.2零部件责任人 (1)负责材料、外购件的质量控制; (2)负责材料方面的技术文件、记录审核,指导保管员和发放人员的工作; (3)参与材料、外购件供方评价,审查采购申请单; (4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。 1.3.4.3焊接责任人 (1)负责焊接过程控制,并对焊接过程控制质量负责; (2)组织焊接过程的确认; (3)负责焊接材料管理; (4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作; (5)有权制止无焊接工艺评定的施焊,有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作; 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 19 页 标题 1管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 (6)监督检查焊接工艺执行情况,指导焊接技术人员、焊工等人员的工作,并负责焊工的日常业绩管理。 1.3.4.4检验责任人 (1)负责检验过程控制,对检验和试验控制质量负责; (2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施; (3)负责监督检查、指导检验人员的工作; (4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录,负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。 1.4 管理评审 1.4.1管理评审的目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要,并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。 1.4.2评审时间 一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变;内部机构重大变化;连续出现重大质量问题;顾客投诉严重;法律、法规、标准及其要求发生变更时,经理应及时进行管理评审。 1.4.3职责 1.4.3.1经理主持管理评审活动; 1.4.3.2工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。 1.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管 理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 1.4.3.4技安部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73 页 第 20 页 标题 1管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1.4.4评审程序 1.4.4.1管理评审计划 工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”,报经理批准,评审计划主要内容包括: a) 评审目的; b) 评审范围及评审重点; c) 参加评审人员; d) 评审时间; e) 评审依据; f) 评审内容。 1.4.4.2 管理评审输入 A)质量方针和质量目标实现情况; A)审核结果:包括第一方、第二方、第三方审核结果; c)顾客的反馈:包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等; d)过程的业绩和安装维修的符合性; e)改进、预防和纠正措施的状况:包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 g)可能影响质量保证体系的各种变化:包括内外部环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。 h)质量保证体系运行状况:包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性,改进的建议等。 1.4.4.3管理评审会议 1.4.4.3.1 经理主持管理评审会议,简述会议的目的和要求。 1.4.4.3.2 质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。 1.4.4.3.3 各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩,对评审输入做出评价。 1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录,填写“会议记录”。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73 页 第 21 页 标题 1管理职责 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 1.4.4.3.5 经理根据评审会议内容宣布评审结论,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。 1.4.4.4管理评审输出 A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见; A)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进; c)资源需求; d)新年度的质量目标。 1.4.4.5管理评审报告 质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”,由质保工程师审核,经理批准,并发放相关部门和人员,并做好收发记录。 1.4.4.6实施和验证 1.4.4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。 1.4.4.6.2 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督,对其有效性进行验证并予以记录,其结果报公司经理确认以形成闭环。 1.4.4.6.3 公司经理对评审后的成功经验,指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的,执行文件控制的要求。 1.4.4.6.4管理评审的资料和记录,由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。 1.4.5记录 TY/ ZJ-01-2011《会议签到表》 TY/ ZJ-02-2011《会议记录》 TY/ ZJ-03-2011《管理评审计划》 TY/ ZI-04-2011《管理评审报告》 TY/ ZJ-05-2011《纠正/预防措施处理单》 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共 73页 第 22页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 2 质量保证体系文件 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立质量保证体系,编制质量手册、程序文件、作业指导书,并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求: (1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程,包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量,以及改进等有关过程; (2)确定这些过程的顺序和相互关系; (3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法,包括法律法规和其它要求; (4)确保可以获得必要的资源和信息,以支持过程的运作和对这些过程的监控; (5)对各个过程进行监视、测量和分析,包括过程监测、服务监测; (6)实施必要的措施,以实现过程策划的结果,并使过程持续改进; (7)外包的任何影响到服务符合性的过程,按公司的管理体系要求进行控制,控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督,以及必要的考核和再评价。 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次: A、第一层次为质量手册; A、第二层次为程序文件; C、第三层次为作业指导书; D、第四层次为记录表格。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。 2.1质量手册 手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构,描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法,切合公司实际,具有可操作性,详略得当。 2.1.1质量手册包括以下内容: (1)术语、定义和缩略语; (2)体系的适用范围; 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 23页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 (3)质量方针和质量目标; (4)质量保证体系组织和管理职责、 (5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 (6)修订情况。 2.1.2 体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素,按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统,对每个控制系统又可分解为若干个控制环节,每个环节又可分解为若干个过程,在需要控制的过程设置质量控制点,对电梯安装维修的全过程实行控制。 2.1.3质量手册的管理 2.1.3.1编制、审核和批准 手册由工程师负责组织编写,工程师审核,经理批准发布。 2.1.3.2修改和再版 2.1.3.2.1 如出现以下情况时,应进行修改: (1)国家相关法律、法规及标准、规范更改时; (2)公司组织机构、地址变化时; (3)质量保证体系改进时。 2.1.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后,应进行换版。换版适用于“受控”文本,并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。 2.1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时,应填写文件修改审批表,报工程师审核,经理批准后实施。 2.1.3.3手册的发放、回收和管理 2.1.3.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。 2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本,并在手册封面上注明。受控文本发放对象为经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。 非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等,原文修改时不再通知。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 24页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 2.1.3.3.3持有者应妥善保管,确保完整、整洁,持有者调离工作岗位或离职时,须将手册交还公司办公室,办理核收登记。持有者如遇有丢失情况,应写出书面材料,经工程师批准,方可办理补发手续,重新编号。 2.1.3.3.4手册修改后,办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者,并回收失效文本。 2.2程序文件(管理制度) 程序文件是质量手册的支持性文件,它明确了质量管理体系中所有质量过程的具体质量活动的责任部门、责任人员和执行的流程。 管理制度(规定)是为规范公司内部管理、统一管理要求而制定的文件,是质保手册的支持性文件。 2.3作业指导书和记录 描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则,详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 25页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 3 文件和记录控制 3.1文件控制 3.1.1总则 控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更,防止使用无效、过期、作废文件,定期审查、修订文件,确保文件持续适用和满足使用要求。 3.1.2 职责 3.1.2.1办公室为质量保证体系文件的归口管理部门,负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。 3.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 3.1.3文件的范围 与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的,其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。 3.1.3.1内部文件 包括:质保手册、程序文件、作业指导书、记录、管理制度、施工方案等其它文件。 3.1.3.2外部文件 包括:法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 3.1.4文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准,并填写“文件审批单”后方可正式发布。 3.1.4.1质保手册、程序文件、管理制度、记录由质保工程师组织编写,工程师审核,经理批准。 3.1.4.2作业文件由工程部和技安部编制,作业责任人审核,技术负责人审批。 质量手册 文件编号:XXXX-ZS-A 共73页 第 29页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第0次修订 实施日期:2012年9月10日 3.2记录控制 3.2.1总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制,明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 3.2.2职责 3.2.2.1办公室是记录的归口管理部门,具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。 3.2.3记录的编制和审批 3.2.3.1各部门的质量记录样式,由各部门组织编制,部门负责人审核,质保工程师批准。 3.2.3.2编制完成的质量记录样式由办公室统一编号,并填写“记录一览表”。 3.2.4记录的编号 3.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。 3.2.4.2对- 配套讲稿:
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- 电梯 安装 维修 单位 质量保证 手册
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