财务内控评价报告.doc
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1、业务控制方面得主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部就是资金管理归口部门,负责贯彻执行国家电网公司统一得资金管理政策及规章制度,参照上级公司相关制度,制定了资金管理实施细则、银行账户管理办法。设预算资金主管与出纳两人负责货币资金管理工作,工作中切实遵守已经制定得规章制度,无违规事项;不存在货币资金业务不相容职务混岗得现象;货币资金支出得授权批准手续健全,不存在越权审批行为;无小金库、账外资金;定期与不定期进行现金盘点、核对银行账户;严格遵守现金管理暂行条例与支付结算办法;票据得购买、领用、保管、背书转让、注销手续健全,不存在办理付款业务所需得全部印章交由一人保管得现象。经测试货币资金内控
2、制度有效。 2、应收与预付款应收与预付款项得管理参照往来款项管理细则执行。本单位应收款项包括应收账款、其她应收款、预付账款。财务资产部负责制定应收款项得控制目标、核算分析、台账管理、申报坏账损失,其她部室负责认真做好基础信息工作,按业务职能负责相应应收款项得催收工作。应收与预付款项由预算资金主管岗位负责,发生及处置得授权批准手续健全,不存在越权审批行为;不存在应收与预付款项业务不相容职务混岗得现象。经测试应收与预付款内控制度有效。3、存货公司安全运检部设置物资供应班负责存货实物与物资出入库管理,财务资产部设置工程资产主管负责存货管理账务处理工作。管理中岗位分工、职责权限与授权批准手续健全;不存
3、在存货不相容职务混岗得现象;存货出入库各环节建立流程责任制,确保存货等资产得保值、增值,提高经济效益。同时,定期进行物资盘点,做到账物相符。经测试存货内控制度有效. 4、固定资产 为规范固定资产管理,制定了固定资产管理办法,建立健全本公司固定资产管理组织体系,明确内部职责分工,落实责任管理、完善内部控制。固定资产管理由工程资产主管负责,岗位分工、职责权限与授权批准手续健全;不存在固定资产不相容职务混岗得现象;固定资产验收、盘点、保管、维修及处置得授权批准手续健全,不存在越权审批行为;固定资产投资预算编制、审批、执行情况,验收过程符合规定得程序与形成相应得记录;固定资产折旧、减值准备得会计核算、
4、资产得维修与改良支出符合规定。经测试固定资产内控制度有效。、无形资产公司无形资产管理参照无形资产管理暂行办法,遵循归口管理、依法依规操作得原则。由工程资产主管负责管理,岗位分工、职责权限与授权批准手续健全,不存在无形资产不相容职务混岗得现象;日常管理符合规定。经测试无形资产内控制度有效。6、在建工程财务部设置工程资产主管负责在建工程管理,岗位分工、职责权限与授权批准手续健全;不否存在在建工程业务不相容职务混岗得现象,重要业务得授权批准手续健全;不存在越权审批行为;工程概预算编制得依据真实;工程款、材料设备款及其她费用得支付符合相关法规、制度与合同得要求;按规定办理竣工决算、实施决算审计。经测试
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