费用报销与财务管理办法修改.doc
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1、公司费用报销与财务管理办法(暂定)一、总 则第一条 为了规范公司各项费用的开支标准和报销程序,促进成本预算和管理,明确成本控制责任,同时保证各项工作的顺利开展,提高公司经营管理水平和效益的提高,制定本办法。第二条 公司费用开支必须坚持“节俭、务实、公平、高效”的方针,反对任何形式的铺张浪费和弄虚作假,节约一切不必要的开支,以求达到促进工作、方便生活、降低消耗、增加效益的目的。二、基本程序与制度第三条 公司费用控制实行“事先计划(预算或申报)、公司批准、部门审核、及时报销”的管理原则。本规定范围和标准内的日常开支和已经批准的预算开支,由部门负责人、财务部负责人、总经理同意或安排即可执行;其他支出
2、应按本规定相应的审批程序申报批准后方可执行。未经批准的计划外支出公司不予报销。第四条 为规范费用报销流程,明确责任,实行统一的费用报销审批程序。1、公司职能部门的费用由部门负责人审核签字后,经财务部负责人审核,报总经理审批,最后由出纳付款。2、公司副总经理的费用由总经理审核签字,经财务部负责人审核后由出纳付款。第五条 公司购买物品,经办人需填写购物审批单,经部门负责人审核、总经理审批。未经审批授权私自购买的,一律不予报销。第六条 为满足公司日常办公需要,公司为行政部设立备用金,备用金额度由行政部向财务申报,由总经理审批。1、备用金由公司行政部负责人指定人员负责管理。备用金只能用于行政部办公开支
3、和办公用品采购,不得外借或挪作他用;2、备用金管理人员应在每月末结束之前敦促本部门相关人员报销相应费用并统计编制本部门费用统计表(附表一)与公司财务部及时对账,不得延误;3、备用金管理人员的确定、更换及财务工作交接必须报公司财务部登记备案;备用金管理人员对公司下拨的备用金负责。第七条 公司除行政部外其他部门不设备用金。员工因公需向公司借款的,需填制公司统一的借款单,由部门负责人审核、财务负责人审核、总经理审批后到财务部借款。第八条员工出差时可办理差旅费借款,视路程和时间长短向借款,具体借款金额及用途需经部门主管严格审核、并经财务部负责人审核、总经理审批。所有差旅费借款,借款人必须在出差回公司后
4、及时报销冲抵借款;前款不清,后款不借。第九条 员工出差或办事后应3天内报销费用和还款;报销时应一事一单一报,不得多项费用混合报销。公司所有人员从财务借款一律必须填写统一格式的借款单(附表二),并经相关领导签字授权后方可借款,如无完整授权出纳将款项借出,将给予出纳借款金额10%的罚款,并承担由此造成的损失。第十条 公司财务部和备用金管理人员应加强备用金的管理。备用金至少每月核对一次;个人备用金应每月结清一次;个人因岗位变动时备用金应及时结清。第十一条 费用发生的经办人(报销人)报销时应将发票及相关附件按类逐张整齐地粘贴在票据粘贴单上,完整规范填写相应的类别并在原始单证背面及报销粘贴单报销人处签字
5、,并对报销凭证的真实性负责,不符合要求的报销单财务有权不予报销。属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由领取人本人签名。有委托他人代领的,由代领人签署代领人姓名并注明代字;由一人代多人领款的,须逐个签署代领人签名。第十二条 部门负责人应审核报销凭证的真实性和合法性,并在报销凭证部门负责人处签字。对不符合规定的费用开支、签字不完备或审批不符合规定的报销公司财务部有权退回。对明显弄虚作假和违反公司财务报销制度的开支,公司财务部和监理部兼职财务人员均有权拒绝报销,并向公司报告。第十三条 公司总经理或授权的负责人对费用报销的最后审批负责。第十四条 公司每月核算截止日期为26日。各部门应于当月26日前完成
6、各项报销,按公司相关规定上报费用统计表。第十五条 各部门应严格执行国家税法有关规定,代扣代缴应由员工自己承担的个人所得税等,员工应予支持。所有报销发票必须经经办人、部门负责人、财务部负责人、总经理签字后方可报销入帐。签字人员必需严格把关,如因把关不严给公司造成损失的,由签字人员承担赔偿责任;因公借款的,须在报销日及时结算扣回,因私事借款的,最迟必须在发放工资时扣回,出纳人员必须严格把关,如出纳不按规定扣回借款的,造成损失由出纳承担;会计人员在入帐时严格审核,审批手续不齐全的发票不得入帐,否则由会计人员赔偿相应的入帐金额。四、差旅及交通费用第十六条 员工因公出差、外出办事,享受规定报销有关差旅费
7、用,所有差旅费报销一律填写差旅费报销单(附表三)。第十七条 差旅及交通费用开支范围为交通费(含火车票、船票、飞机票、长途汽车票、市内汽车票)、住宿费、零星杂费(如订票费、行李寄存费等)、附加保险费、补助费。差旅费报销一律填写差旅费报销单。第十八条 出差住宿及餐补限额标准为:因公出差住宿及餐补标准出差人员餐补标准住宿标准省内省外省内省外总经理4050实报实报副总经理2525250280部门经理2020180200职工1515120150驾驶员1515120150公司人员住宿费在规定的限额标准内据实报销。超过标准的按照公司标准报销。参加各种会议,由主办单位统一安排住宿的,住宿费由主办单位承担的,不
8、得报销住宿费。公司出差人员按实际出差就餐顿数给予补贴,出差在外满一天按二顿补贴(早餐不予补贴),出差半天以内的,不享受补贴。非休息日出差不另计加班时间。报销费用中已含餐费的,不另行补贴。两人同性同时间出差的只能报销一个房间的住宿费(特殊情况例外)。第十九条 员工因公出差、享受规定的假期,可按最近线路选择乘坐火车、汽车、轮船卧铺(三等)。因各种原因确实需要乘坐飞机的或火车软卧,需事先报总经理批准签字。未经批准乘坐的,参照同程火车卧铺中铺标准报销。第二十条 乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上连续乘车时间超过6小时的,可购同席硬卧票;55岁以上总监可购同席软卧票;符合乘坐卧铺没有乘坐卧铺的不给
9、予补贴。在途期间,乘座火车按火车时刻表时间计算,连续乘车超过10小时(含10小时)的,可凭车票每满10小时,加发一日伙食补助费。第二十一条 员工往返出发地、目的地与车站(机场)之间的交通费凭票报销。部门经理(含部门经理)以下员工如无特殊情况不允许乘坐出租汽车,如果因特殊情况需乘坐出租汽车,需在报销费用时进行说明并经上级领导签字审核。公司派车接送的不允许报销交通费。出差人员在外办公须节约车费,出租车费一律不得报销(特殊情况除外),如滥报车费公司将不予报销。五、通讯设施与通讯费用第二十二条 通迅费报销按岗位设制限额,采用实名制,一人一机一号。具体按照通讯报销限额,根据每月通讯话费单据,通讯费报销单
10、据必须为通讯公司打印的发票,报销限额以公司规定标准为限,标准以内据实报销,超出标准的部分如确实为因办公而产生的通讯费用,需做说明由部门主管核实后予以报销,否则不予报销。每月月初10号之前报销上个月的电话费,逾期不予报销。第二十三条 各岗位报销限额标准如下:岗位报销标准(月)总经理据实报销副总经理150部门经理80部门副经理/主管50营运部、采购部、拓展部员工50司机50普通员工20所有报销手机费的人员不得随意变更手机号码,确需更换的必须上报公司,经公司批准后方可变更。营销部人员必须使用公司配备的手机号码,不得使用自己的原号码。公司内享受通讯费报销的员工必须在晚间充电,保持手机24小时处于开机状
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