工程质量实测实量操作细则主包.docx
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1、工程质量实测实量(主包)深圳公司发展管理部2011年6月一、 前言2010年11月12日,由我部组织召开了华南区3季度工程质量实测实量总结研讨会议,对3-11月份实测实量试行工作做了阶段性总结,实测工作的基本原则为:简单可行、重点突出、逐步推广。2011年度重点抓实测保障体系的落实及增补相关实测内容方面。区域发展管理部吸取了各地区公司相关建议和意见,形成了此版本,实测内容及标准分“必选项”和“可选项”两类,地区公司必选项为本指引所列的实测内容及标准(其中材料选用项为地区公司可选,区域公司实测必选),区域实测检查会按照必选项内容来检查并打分,可选项为各地区公司根据自身实际情况自行添加的实测内容。
2、除此之外,各地区公司可自行设置执行细则(包括实测保障体系等)。二、 目的、适用范围、取样总则、要求、实测总合格率及实测保障体系的建立1. 目的1.1 规范工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。1.2 提供工程质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。2. 适用范围2.1 本指引适用于华南区所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但中海负责经营管理的项目。3. 取样总则3.1 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。3.2 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间
3、的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。3.3 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。3.4 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。4. 要求4.1. 区域公司、地区公司、项目部、承建商形成四级检查体系,人员组成、检查比例等具体如表:级别组别检查人员检查比例检查频率对实测结果处理实测结果发挥的作用备注一级承建商实测小组承建商原则上要求100%实测实量根据施工进度及时实测建立分户/分层实测档案并对问题部位整改,及时反馈实测结果给项目部实测小组发现问题并整改,规避类似
4、问题属于日常自查二级项目部实测小组监理+项目部工程师各标段房间总套数的20%根据施工进度及时实测及时将实测数据反馈到一线班组、督促整改及时上报实测数据至地区公司发展部,以供地区公司监控各项目质量发现问题并督促承建商整改,要求承建商采取措施规避类似的问题属于日常检查具体的实测操作及数据的整理由监理负责,项目部指定一两名工程师领导监理实测小组,负责监督、指导监理实测三级地区公司实测小组发展部成员+项目部工程师各标段房间总套数的1%每月一次(当月区域公司有组织实测的,则地区公司可不组织)月度实测报告及相关附件每月25日前报至区域发展部单次检查各承建商总合格率t 与月度进度款挂钩实测期内对各承建商的综
5、合合格率T 与实测质量保证金挂钩属于地区公司检查发展部经理/副经理任组长,负责牵头组织每次的实测检查四级区域公司实测小组区域定各标段2套房每季度一次实测结果抄报区域领导及集团,抄送地区公司单次检查各承建商总合格率t 与月度进度款挂钩实测期内对各承建商的综合合格率T 与承建商的实测质量保证金、综合评价挂钩属于区域公司抽查备注:检查人员的数量地区公司根据检查情况、检查任务自行酌情确定,检查人员需相对固定,避免流动性过大,以免因检查规则、检查仪器操作生疏带来的检查误差。 承建商实测小组人员名单需上报项目部备案。项目部实测小组人员名单需上报地区公司发展管理部备案。地区公司实测小组人员名单需由地区公司发
6、展管理部上报区域发展管理部备案。 地区公司实测小组对项目实测检查前地区公司发展部需提前至少一周时间通知区域发展管理部,以便我部酌情派员参与。4.2. 检查记录结果的处理:(1). 承建商实测小组的实测结果需及时上报项目部,项目部实测小组实测结果需及时上报地区公司发展管理部,地区公司实测小组实测结果需及时上报区域发展管理部。(2). 地区公司发展管理部每月25日之前需报区域发展管理部备案的文件:附件1. 中海地产华南区实测实量数据记录表(3.0版);附件2. 工程质量实测实量报告(3.0模板)。4.3. 地区公司实测小组每次实测检查结果需由地区公司发展管理部在一定范围内通报。区域发展管理部实测结
7、果需在内网公布。4.4. 实测基准合格率,华南区发展管理部目前给定2011年度地区公司实测小组单次检查各承建商总合格率t及对各承建商的综合合格率T均为85%(该基准合格率执行截止期限为:2011年12年30日,合格率会每年度做动态调整)。对于跨年度的某一标段,其实测基准合格率以区域发展管理部确定的本年度基准合格率为准。4.5. 现场数据记录等要建立“三位一体”模式:实测记录表格要与实测平面专用图、现场实测数据统一标注形式三者相结合使用。(具体形式见附件五)4.6. 新老项目区别对待。对于2010年7月之后新开工项目,需严格按照本指引要求开展实测及确定实测保障体系。对于2010年7月之前已开工项
8、目,地区公司可与承建商自行协商实测开展的方式和保障方式。5. 地区公司实测小组单次检查各承建商总合格率t5.1 地区公司实测小组单次检查各承建商总合格率t:汇总抽取楼栋各分部工程的检查结果最后得出该标段该承建商实测总合格率tt=分部工程合格率*比重系数该总合格率即为该承建商在本实测期内的评估成绩。t:与月度进度款支付比例挂钩5.2 比重系数的计算:比重系数为抽取楼栋的各分部工程的有效层数占所有分部工程有效层数总合的比例,所谓分部工程有效层数是指能直观测量并且该分部工程未被隐蔽的楼层数。6. 地区公司实测小组实测期内对各承建商的综合合格率T6.1. 涉及到某承建商的实测项由地区公司实测小组均测完
9、毕之后,地区公司实测小组需汇总该承建商每次实测成绩(即单次检查各承建商总合格率t),取平均值得到实测期内该承建商的综合合格率T,公式为:T=(t1+t2+tn)n。根据此T值,确定承建商实测保证金是否提前返还及返还比例。对于区域公司的单次实测合格率,也一同记入T的计算范围,综合地区公司与区域公司的t值,求平均值T。7. 地区公司实测保障体系的建立7.1. 各地区公司需将实测实量的实施细则列入2010年7月之后新开工项目的工程分判合同以及监理合同中,作为强制执行要求。7.2. 各项目部需根据实测实量标准做好工程管理策划,并制定现场管控体系。7.3. 根据地区公司实测小组单次检查各承建商总合格率t
10、动态调整每月进度付款比例。每月进度付款比例参看下表:单次检查各承建商总合格率(t)t85%70%t85%60%t70%t60%当期付款系数1.00.900.850.80具体付款操作流程为:(1). 发展管理部汇总实测检查小组的实测评估成绩,按上表在工程质量实测实量报告中明确当月付款比例。(2). 合约部根据项目部提供的完工进度确定应付金额,再根据发展部提供的工程质量实测实量报告中的付款比例确定实际付款金额暂扣工程款的支付:(1). 整改完成后,由项目部和监理单位出具整改报告交发展管理部审核,发展管理部审核完成后在下一月度的工程质量实测实量报告中注明审核意见,交合约部在下轮付款中体现。(2).
11、当月地区公司实测小组未组织实测检查的,付款系数按1.0确定。 备注: 对于整改的涵义,也包括承建商为了提升质量水平而有针对性的改善后续的施工工艺、加强管控力度等方面。具体的认证标准,由项目部及地区公司发展管理部自行确定。 地区公司发展管理部若认为没有必要审核粮单,则仅对检测数据负责,不负责粮单的审核;若有地区公司发展管理部认为有审核粮单的必要,我部亦支持。7.4. 合同总额10%的保留金中拿出10%(即合同总额的1%)单独做为实测质量保证金,涉及到某承建商的实测项由地区公司实测小组实测完毕后,若承建商综合合格率T满足区域所定的基准合格率,则可提前返还全部实测质量保证金。若未达到区域所定的基准合
12、格率,则实测质量保证金做罚没处理,具体罚没比例为:承建商综合合格率(T)70%T85%60%T70%T60%实测质量保证金罚没比例30%40%50%7.5. 区域公司将建立承建商档案,综合评价承建商在考核期内的实测表现,作为“优质优价”或“末位淘汰”的客观依据等,具体细则另行确定。三、 实测内容1 混凝土结构工程1.1 基本原则1.1.1 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的楼层分别作为混凝土结构工程的实测层。1.2 截面尺寸偏差1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。1.2.2 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+8mm、-5mm。超过
13、该允许偏差记为不合格。1.2.3 测量工具:5米钢卷尺1.2.4 测量方法和数据记录(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。(2) 同一墙/柱面作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。1.2.5 示例第二尺第一尺3001200墙或柱地面墙柱截面尺寸测量示意1.3 表面平整度1.3.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。1.3.2 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:8mm。超过该允许偏差记为不合格。1.3.3 测量工具:2
14、米靠尺、楔形塞尺1.3.4 测量方法和数据记录:(1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。每套房累计实测实量5个实测区。(2) 当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中任取2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。(3) 当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。(4) 砼柱:可以不测表面平整度。1.3.5 示例:1.4 垂直度1.4.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面
15、垂直的程度。1.4.2 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:8mm(层高5m)、10mm(层高5m)。 超过该允许偏差记为不合格。1.4.3 测量工具:2米靠尺1.4.4 测量方法和数据记录:(1) 剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。每套房累计实测实量5个实测区。(2) 当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。(3) 当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙中间位置,分别按以下原则实
16、测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。(4) 砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。1.4.5 示例:1.5 顶板水平度极差1.5.1 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间客餐厅砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。1.5.2 允许偏差值要
17、求:水平度极差值允许偏差暂定为:15mm。 超过该允许偏差记为不合格。1.5.3 测量工具:塔尺3米(或5米)配合激光投线仪1.5.4 测量方法和数据记录:(1) 同一功能房间客餐厅砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2) 使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差)(3) 所选房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,
18、需增加实测套房数。1.5.5 示例:1.5.6 1.6 楼板厚度偏差1.6.1 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;1.6.2 允许偏差值要求:实测值与设计值允许偏差为-5、+20mm。超过该值记为不合格。1.6.3 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)1.6.4 测量方法和数据记录(1) 同一跨板作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该跨板的中央部位。(2) 测量所抽查跨的楼板厚度,将测厚仪发射探头置于被测楼板测点,仪器上显示的值即为楼板的厚度,选取1个点,位置为被测房间的中心(如图示)(3) 所选房中顶板水平度极差
19、的实测区不满足5个时,需增加实测套房数。1.6.5 示例: 2 砌筑工程3.1 基本原则2.1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段24套房作为砌筑工程的实测套房。户数最多的房型为必选。3.2 外门窗洞口尺寸偏差2.2.1 指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。2.2.2 合格标准:20,20mm2.2.3 测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪2.2.4 测量方法和数据记录:(1) 对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,每套房累计实测实量10个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽
20、度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。(2) 外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。2.2.5 示例:3.3 砌筑工序2.4.1 指标说明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要控制工序。2.4.2 合格标准:(1) 无断砖、通缝、瞎缝;(2) 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;(3) 不同基体(含各类线槽)镀锌钢丝网规格为10100.7mm,基体搭接不小于100MM;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补;(4) 砌体墙灰缝须双面勾缝。2.4.3
21、 测量工具:目测,5米钢卷尺,水泥钢钉、铁锤2.4.4 测量方法和数据记录:(1) 实测区与合格率计算点:户内每一面砌体墙作为1个实测区,每2套房累计实测实量20个实测区。所选实测区不满足20个时,需增加实测套房数。同一实测区,分别检查合格标准中的4个实测点是否符合合格标准;一个实测区有4个实测点。一个实测区作为该指标合格率的1个计算点。(2) 测量方法:采用目测、尺量、放滚珠方法;对于瞎缝,则每一个测区随机选取3个灰缝点,如有两点或三点用铁锤和水泥钉钉穿,则该测项不合格。(3) 数据记录:同一实测区内,只要有4个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。2.4.5 示例:3
22、 设备安装3.1. 基本原则3.1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰或装修阶段2-4套房作为设备安装工程的实测套房。户数最多的房型为必选。3.1.2 同一套房内具备条件的设备安装工程实测指标需全部检测。当实测指标合格率计算点总数少于6个时,需增加实测套房数。3.2. 座便预留排水管孔距偏差3.2.1 指标说明:本指标实测值为墙面装修完成面与座便器预留管外壁的距离。通过控制此指标,避免因距离过小,造成座便器安装困难;或因距离过大,造成座便器水箱等与装修完成面的缝隙过大,影响观感。3.2.2 合格标准:偏差0,15mm3.2.3 测量工具:5米钢卷尺3.2.4 测量方法和数据记
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- 工程质量 实测 操作 细则
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