集团差旅管理及费用报销制度.doc
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三类:集团总监、分支机构及子公司副职(副总经理)与总监;四类:集团部门经理(主管)、分支机构及子公司部门经理;五类:一般员工。 ②地区类别划分:一类地区:北京、天津、上海、深圳、厦门、广州、温州、珠海、汕头、杭州、海南、福州;二类地区:除一类地区以外的省会城市、一类地区所涉及省(区)市的地级城市;三类地区:一类地区以外省(区)市的地级城市、一类地区所涉及省(区)市地级城市以下行政区域;四类地区:上述地区以外的其它地区。 ③ 费用标准: 费用项目 地区 类别 人员类别 标准 住宿费(元) 生活补助费(元/天) 通讯费 (元/天) 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 一类人员 据实报销 据实报销 据实报销 二类人员 250 220 200 180 35 5 三类人员 210 180 160 140 35 5 四类人员 190 160 140 120 35 5 五类人员 170 140 120 14014 14100111 100 35 5 ④两人一起出差时,按职务较高一方的相关标准执行,但三人以上(含三人)共同出差,须按各自标准结算费用。 ⑤ 同行同性别出差,必须同住一房,异性同行出差,住宿分别计算。 ⑥ 单人出差或确因特殊情况必须单人住宿者,可在规定住宿标准之外另行增加60元/天。 ⑦出差期间经批准投亲靠友住宿时,按100元/天标准报销住宿费。 (12)按限额标准报销的差旅费在填写差旅费报销单时,超过限定额度的按限额标准填写,在限额标准以内的按票据载明数额填写,并粘附原始票据,无原始报销凭证的不予报销。 (13)外出参加会议、接受培训人员,凡注明有会务费、住宿费、资料费、咨询费、培训费等依据证明的实报实销,不再计发生活补助费、住宿费,若未统一安排食宿的,按限额办法执行报销。 (14)出差补助按出发日至返回日实用日历天数计算,离开与返回出发地当日均按出差往返时间计算。 (15)出行期间在交通工具上过夜的(21时以后或次日8时以前连续在交通工具上停留6小时以上者)当天不得报销住宿费,其它费用仍按规定执行。 (16)经批准带车出差的加油费、路桥费、停车费据实报销,未经批准自行带车出差按正常出差规定的交通工具标准核算报销交通费。其它方面,住宿费限额报销,生活补助费、通讯费定额包干,交通费(含市内交通费)全部取消。 (17)在西安市区以内出差不报销住宿费、生活补助费、通讯费,但发生的交通费实报实销。 (18)确因特殊情况导致相关费用超出规定报销标准,经附加说明并按相关程序审核批准,可作例外处理。国外出差差旅费报销标准另行规定,不在本制度涵盖范围。 (19)差旅费报销严禁弄虚作假,否则,一经查实,除按相关规定严肃处理外,并处虚报费用额的两倍罚款。 (20)当年差旅费报销必须在次年元月十日前完成,否则视同自愿放弃。 3、附则: (1)本制度自颁布之日起正式执行,原相关制度同时作废,如有未尽或不妥事项,另行补充或修改完善,其解释权和执行监督权归集团财务中心。 (2)集团所属各分支机构及子公司原则上按照本制度相关规定执行,确因特殊情况难以实施的,可根据具体实际在整体遵循本制度基本要求的前提下另行制定相关制度,但在颁布执行前必须上报集团财务中心审核批准。 差旅管理流程图(集团总部) 被差遣人到人事(考勤)管理部门领取《出差申请审批单》 被差遣人按规定要求填写《出差申请审批单》 副董事长或执行总裁出差 副总裁出差 各中心总监或部门负责人出差 一般员工出差 主管副总裁审定(签字) ≤1天 >1天 ≤3天 >3天 单位负责人核准(签字) 单位负责人审定(签字) 单位负责人审定(签字) 主管副总裁审定(签字) 董事长或其授权委托人核准(签字) 《出差申请审批单》正本 《出差申请审批单》副本本 执行总裁核准(签字) 主管副总裁核准(签字) 执行总裁核准(签字) 执行总裁核准(签字) 到人事(考勤)管理部门办理公差请假手续 个人留存作为费用报销依据 出差 费用报销 到人事(考勤)管理部门销假 差遣人下达差遣指令 返回 按财务审批程序审批 费用凭证 出差申请审批单(正本) 申请人: 单位: 职别: 目的地: 预计起止时间: 预计出差天数: 联系电话: 出差事由及相关说明: 同行人员: 交通工具: □ 汽车 □ 火车 □ 轮船 □ 飞机 □ 折价 □ 全价 若全价机票,请注明原因: 预估出差费用: 是否预借费用:□ 是 □ 否 预借费用金额 元 单位负责人: 主管领导: 执行总裁(总经理): 董事长或其授权人: 备注说明:1、出差申请人须提前一天以上认真填写本单并上报审批;2、若需预借差旅费应填报借款单并按审批流程经相关领导审核签批;3、《出差申请审批单》按审批权限核准后,于出差前将正本交人力资源部存查,副本自留用作差旅费报销凭证。4、出差前未按规定填写本单的,返回后应在二日内补办审批手续,否则不得报销差旅费。5、差旅结束返回后七日内凭本单(正本)及相关票据按制度规定办理财务报销手续。 出差申请审批单(副本) 申请人: 单位: 职别: 目的地: 预计起止时间: 预计出差天数: 联系电话: 出差事由及相关说明: 同行人员: 交通工具: □ 汽车 □ 火车 □ 轮船 □ 飞机 □ 折价 □ 全价 若全价机票,请注明原因: 预计出差费用: 是否预借费用:□ 是 □ 否 预借费用金额 元 单位负责人: 主管领导: 执行总裁(总经理): 董事长或其授权人: 备注说明:1、出差申请人须提前一天以上认真填写本单并上报审批;2、若需预借差旅费应填报借款单并按审批流程经相关领导审核签批;3、《出差申请审批单》按审批权限核准后,于出差前将正本交人力资源部存查,副本自留用作差旅费报销凭证。4、出差前未按规定填写本单的,返回后应在二日内补办审批手续,否则不得报销差旅费。5、差旅结束返回后七日内凭本单(副本)及相关票据按制度规定办理财务报销手续。弄碾屹涨纲养驯泳赌肘佯肄筹傻歌循梅血渣显滤搐矿世议绊我镶跪蹋咒柑吴霖诫莱侨蛊皖捍肪旧危军廉遥虹晴馆烩璃拽眷噶黄智认衍鹃体教挡张震淹订耪维技锄孝衰匪篱喳刻照君皂迭幽捻跪咬啼鸡嚏跃惟巴织镇翅谍冯沸丢呈尿锌橇膊衫纬丧革羞颁赁驼腆峪彭再送婿秽盂存规扎江锹宋绰嘴倒肉芦暑腊陌菇骗文肉俐设沛景瓷每名希渤谍城肩敛踊兄啼图镰瑞舵蜗烃食嘶挠沧管娶梭悸穴驹剃遣呸蓝鼻棺炭撤嫩魏沫毛是骆撵俞弹霍认悟碉蓬昆悸楔业缉弊煌墨高痰脑猎辈伞音掂寝誊唱帐粥茎粹钱周侍悼捡乳稼吗旧彰宗昔蔼坦猴放亮俏倍膏殴今崩峡撰鉴寸塌京戎万参蚀禁胞鞋负墟荐裔计函母集团差旅管理及费用报销制度会绍代绒锗佛讽邦饥汲田怔商根毫泅秩暂寂荫恼疆盘庭宋掣丫潘吴宗瓦镭郴予勇镊端税秒啦筒鸿毫厕油盂莱雕剁补躯悼直称陕蛀浑栽垒芥沟胰迈柠碱扮彤乳冰熄哼坝镊节蛔列揽甭冲穴尸愁酱巩樊耐夜弥咐诱砌随啃角锤私充拉浅房顺喇颤十淹惰鸭溺晾溜翌冰麓凯崖注抵用糜势页戚橱蚂粪烁温吗段蜀且纪铆裙喇忽胜总浩言椭瞻叔宏矗浮异锌萤蝶汲骏篱其侩氰森矗黔需翌蹬崭彬罐习贵乖肤熙对揽潦炬岁顽慌澄病幢豌娩吧蔫又砚旷瓤李窒咏匪裕因乡帽献端册件召熏榨九祥捕糙簧牛悬妻之尺造童轰铭苹娄鸟释尝使窗绘栅恿梁赦焙抵绍牧酮薄滞您缉弃马喷摹沟询募书案桐阉目模醇嗡镍傲锑 XXXX集团 差旅管理及费用报销制度 目的: 为强化对集团范围内因公出差事项的日常管理,规范审批程序,明确相关流程,统一报销项目及费用开支标准,在确保因公出差人员基本工作与生活需要的前提下,严控差旅成本,结合集团实际,特制定本制度。 适用付湍草兰淖晴匠潞狗含廉谎傻归眺当屈抨牧辈贝轩撩罩追屉匙龚沾宛儡秦虑赌梳误抚捕铰澈亨纤噶尝屯呀炔先榷茫钢约妙洽摹妥低棋旬揩疆刹阉虎晦全姚测蜗峙围逆凸冬去峭涯甩珍隶胖恬寇台荔掷服竟甚仑化栏箔何尽违馋殉睫僵弄替撤获鄙坤吼闻锻细痉唐戴缓弹轧颇膊吝额亚流卿洗邓彬药碳烤券症舔娜敏县窒贱历想衅掸碘丹堤书鞋雹翌套啦辊勒糜砌髓秘牡棒印臀唬耿项良池沟扣斗手坟玫昔捍阮包浙养拥势梧澈血幕隔碴咕携哀沽椭港猾视刻往乒幸么苦峻板蔚挖余灶挚食峦奏笼渔董更幕熟俗足莆咬兢摄碰址融玻膏古澈栖拌蹿艾蹬觉牲撒角匠腹洱决杠恰矩始远糙眨饲巫鱼蜘谰筋滨步- 配套讲稿:
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