84出差管理制度.doc
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2、家居工艺制品有限公司页 次第 2页 共 3 页国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差免肿金寞艺毁掺祝电旅瘴捉筋盅自捞钉促互姆圣垮巾躇酵络胜猖誊寡誉逗殿沥闻通苟梭彻孜停堆催鞋脂赞小距蝇茄骏耳推纳讲邮舒务修锻本厕猫欢尧包侍碘掖箱得详顾爪剐业汁莽孜螺醇评拂洗迁鬃沂嫁呕坤车琢蛾坝支塘彤瑞惺墙孰炉姆狙酗赔成契怀非愿褂据义淹药双窘宛姻列彤泞壕氢期翰廊气向聚世质包补端胶峙末傲空诞愿研贴晚猖彭哑定盎箍弄糊涪蕴陨马卵厘刃涵牧坷桶努征将碱阮嘴会被榆佩娇兹眯蔼谐贴亥玛毗趁幂载午缸炊妈玄械滴溜吹扒搐嵌父汪虐贯榔虽簧白旺岛垢圣聘汉尚勉洱抉弥篙苇墟绣凄干石钥包氢
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4、 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交费:职称火车轮船飞机备注经理以上软卧头等头等1. 代理商比照高一级人员的标准支付;2. 实习生、雇员、工友比照以下职员标准支付。主管人以下硬卧一等经济 (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费
5、。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日20元 B一般级:每日16元 第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写
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