仓库管理制度、仓库财务制度及安全制度1.doc
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仓库安全管理制度 1、 物品验收 (1) 仓管员对公司购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ① 入库通知单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ② 入库通知单上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; ③ 对购进的物品已损坏的不验收。 2、 入库存放 ⑴ 验收后的物资,一律要进仓保管; ⑵ 进仓的物品一律按固定的位置堆放; ⑶ 堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上; ⑷ 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 3、 保管与抽查 ⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。 ⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 2. 发货 ① 各部门各单位的发货一般要求专人负责; ② 发货员要填好发货单(含日期、名称、规格、型号、数量等)并签名,仓管员凭单发货; ③ 发货单一式三份,发货部门自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐; ④ 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发; 3、 盘点 3.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; 3.2将盘点结果列明细表报财务部审核; 3.3盘点期间停止发货 4、记帐 4.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然; 4.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户; 4.3记帐时要先审核发票和收货单,无误后在入帐,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入帐; 4.4审核收货单、出库单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓管员补齐手续后才能入帐; 4.5发出的物资用加权平均发计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份; 4.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐; 4.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用; 4.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价; 4.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐; 4.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; 4.11与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符。 5、建立档案制度 5.1仓库档案应有收货单、领料单和实物帐薄; 5.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表 仓库物资管理细则 1. 仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与入库通知数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。 2. 经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题,均由仓库负责处理 3. 货物出仓必须严格办理出仓手续,填制“出库单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记帐及送报财务部一份 4. 仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。 5. 仓库应对各项物料设立“货物入、出、存货卡”,凡入库、出库货物,应立即做相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。 9. 仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盈亏报告手续,填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续,填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准,据以列表,并报财务部一份 10. 为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。 11. 各项材料、物资均应制定最底储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部割据请勾数量进行订货,以控制库存数量。 12. 仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最底存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。 仓库安全管理制度 1. 严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。 2. 进入仓库区域的人员,必须佩戴安全头盔。拒绝佩戴安全头盔者,须在来宾登记处登记拒绝佩戴的原因,并同意后果自负。 3. 建立健全各级安全组织,做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角,本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则,坚持部门责任制。 4. 若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行,不得私自挪用。 5. 严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库区。 6. 仓库区域严禁烟火和明火作业,确因工作需要动用明活,按企业有关安全保卫规定执行。 7. 加强用电管理。建立班前班后检查记录制度,做好交接检查的详细记录。 8. 加强对企业内美、窗、锁的管理,出现问题及时向有关部门汇报,及时采取措施。末班人员下班后,将钥匙交到保卫部门,方可离去。 9. 做好来宾登记工作。有意外发生,须立即报警。 若因违反以上各款规定而造成物品损失,按企业有关规定处理。苗木供应合同书 甲方: 乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意, (以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木,(用于渭政办发[2010]205号文件,渭南市区绿化),并就相关事宜达成以下协议: 一、 苗木数量: 二、 苗木规格:胸径15cm以上,主干通直,树头完整,枝条匀称、丰满,无病虫害,树形美观。 三、 苗木价格:每株计人民币 四、 该价格包括:苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币( ) 五、 付款方式:任务完成后,10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格:苗木所带土球直径1.2米以上,厚度60cm以上,卸车前完整不破裂。 2、 包装规格:土球包装腰带无间隙宽度12cm以上,纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm,缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育,均为本苗圃苗木,严禁从外省、外地调动,由此产生的不良后果,由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。(送苗地点,渭南市城区)并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准,因不符合合同条款中苗木规格要求的,接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜,甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约,造成经济损失,由造成损失方全额赔偿。 八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月- 配套讲稿:
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