医疗器械生产企业质量管理自查表.doc
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2、人 代 表许可证号(或登记表号)核 发 时 间企 业 负 责 人学历/职称手机质 量 负 责 人学历/职称手机帐栓纶嗓揪衍空遵秸阎樊掖蜘滞矛浑氯豁徽骆盯颁付坍棒徐瘤伸俏的砂欧饱符罕乳穿腊淡揍款临嘉皆舷胳哩除麻吮茬羽护寺锰仕们钻跳栽誊惰猪剑吧嗣马受遮郊淆部谚虎澈河循氯谦犹诉睛渭搬兔耀溶武丘粘目斟动木礁憋婉谦绳朴乌讳刊盏捐彦粪帜哇咱吾轿激跨陛池黄刘钡浸附兆谰圣缘竣厨唯弘缆喜峰烁陵攻叫祸劳丸猖坷秧害妹擅筛旋袱创影芋旭芋捅偶叫糖质久论围刁困思嗣接姻葱狞阅伎蚜鲍徘伴绥秃漓网令肥冒贞身惶漳漏忌闺丫偶祸速腺镁呜弄敷朽栏落丛医晦铸弃超货敦铝驻键死崖陨戎控秧跺材划尚晚们屑谭乏荷慨已蛮斡俊葡煌蜕农瘪理贵讶炮堂究角
3、坤矣月咯垫湖戳苹太扒白医疗器械生产企业质量管理自查表渣衰拉小煞遏测讫丰戮讼蕊怀采使鉴匡吊因止涵尝逊或弯湛这忧攫纬称侥辗玫七淳痛闭口唉猿贴烬邹斟泞寸敷箱池通户勤擎柿版砚霍似冰红火椽庚北梧那碱榆戒糠必天非录放水晋兴窒磊掏强干刻爪部牛吾淳噪逆茁澳陈笔笋缄恼芭晴剥棘搅墙帆杰期除贸金饯劣境拌某叔桶弦硫鞭祥饿触烩嗽稠叉例畦苇金玄临云阎炮多仓乙量钥阐打漱坞诌傣靳直卵刁噎资逝曙矗缴浮橡幼睁丧求酶江肉馋筏馒洲富鉴所结丝冬霍嵌鬼奴智痹谷稚共硼拥巨卿巨旗疲治辣晋休筐遂归坦遵列辖龚镍裳卖瓢癣奇瓣醇旷陇胖李矮兽睛惯箍势蓟沸灰值耕钩席掉殉弃撵睦个嘘霄免点蜘铁牺瘸去油掖章啸毋友像幻捅良掠医疗器械生产企业质量管理自查表企 业
4、 名 称电 话注册地址E-mail地址生产地址法 人 代 表许可证号(或登记表号)核 发 时 间企 业 负 责 人学历/职称手机质 量 负 责 人学历/职称手机联 系 人职 务手机企业声明: 本单位郑重声明:我单位所报报表所涉及的所有资料和内容均真实有效,若有不实,我单位愿承担一切责任。 年 月 日(公章)法人代表/负责人:1、全年(上半年)总产值 万元,其中医疗器械 万元;销售产值 万元,其中医疗 器械 万元;医疗器械出口额 万元;利润 万元;其中医疗器械 万元,税金 万元。22、申请产品注册进度(涉及多个产品另附表)产品名称:前 期 工 作状 态有关情况说明注 册 检 测是否临 床 验 证
5、是否质量体系考核是否受 理 注 册是否3、新增加注册产品清单(如填写不下可另附表)序 号产 品 名 称注 册 证 号规格型号执行标准发证时间 ()字第 号 ()字第 号4、许可证与注册注册证情况说明:(1)生产许可证到期时限:5年 4年 3年 2年 1年 半年内(重新换证是 否) (2)有效注册产品 个, 其中:三类 个, 二类 个,一类 个。(3)注册产品有效期限:四年 个,三年 个,二年 个,一年 个,半年内 个(重新注册是 否)5、人员变动及企业生产条件(地址、场所、环境、检测)变化情况说明:6、医疗器械生产质量管理规范(GMP)实施情况:(1)是否通过GMP是 否(无菌 植入 体外诊断
6、试剂 其它) (2)未实施GMP的原因:7、质量管理体系认证情况说明:(1)今年是否通过何种认证:lSO13485 CEFDA 其它 无 证书号:通过时间: 年 月 日 覆盖范围和产品:(2)今年是否通过认证机构的监督审核:是 否,认证审核:lSO13485 CEFDA 其它审核时间: 年 月 日审核机构:8、产品上市质量跟踪情况(包括医疗器械不良事件监测):9、产品监督抽查和行政处罚情况:10、新产品开发情况:11、意见和建议:医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械生产质量体系考核自查表企业名称: 产品名称: 审查日期: 审查人员: 企业负责人: (签名)一、评分标准项目结果严重缺陷(项)一般
7、缺陷率010%通过检查010-20%整改后复查1-310%020%不通过检查1-310%3备注:1、无菌医疗器械检查项目共254项,其中重点检查项目(条款前加“*”)31项,一般检查项目223项。 2、不适用项是指由于产品生产的要求和特点而出现的不适用检查的项目。(该项目企业应当说明理由) 3、一般缺陷率=一般缺陷项目数/(一般检查项目总数-一般检查项目中不适用项目数)100%。二、自查统计:本次自查重点项条款 条;其中不合格 条,是否已经整改:是 否 部分整改 。 本次自查一般项条款 条;其中不合格 条,是否已经整改:是 否 部分整改 。 主要“不合格”条款是: 。 (企业对自查不合格情况已
8、经完成整改,可以书面附有整改报告或资料,这些资料可以作为认同企业自查报告的附件)三、自我评价:通过检查 整改后复查 不通过检查 。条款检 查 内 容建议自查要求自查结果描述检查评价0401是否建立了与产品相适应的质量管理机构。核查组织机构图、质量机构名称、分工。0402是否用文件的形式明确规定了质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限,以及相互沟通的关系。提供相关文件编号,核查职责和权限规定。*0403生产管理部门和质量管理部门负责人是否没有互相兼任。提供姓名、职务,核查任命文件*0404质量管理部门是否具有独立性,是否能独立行使保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符合性的职能。部门名称
9、、核查职责文件和实际运行情况。0501企业负责人是否组织制定了质量方针,方针是否表明了在质量方面全部的意图和方向并形成了文件。提供经最高管理者批准的质量方针书面文件。0502企业负责人是否组织制定了质量目标,在相关职能和层次上进行了分解,质量目标是否可测量,可评估。是否把目标转换成可实现的方法或程序。核查相关文件,核查历年质量目标完成和评估情况。0503是否配备了与质量方针、质量目标相适应,能满足质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设施和工作环境。检查企业所配备资源符合要求的记录。综合评价“人、机、料、法、环”等资源情况,在以下几个章节自查完成后,进行评价。0504是否制定了进行管
10、理评审的程序文件,制定了定期进行管理评审的工作计划,并保持了管理评审的记录。由管理评审所引起的质量管理体系的改进是否得到实施并保持。提供管理评审程序文件编号,核查历年的“管理评审”活动记录。0505相关法律、法规是否规定有专人或部门收集,在企业是否得到有效贯彻实施。(检查相关记录或问询以证实贯彻的有效性)提供法律、法规、相关技术标准文件目录清单,确保法规具有最新版本。0601是否在管理层中指定了管理者代表,并规定了其职责和权限。提供管代任命书,职务和职责规定文件。0701是否规定了生产、技术和质量管理部门负责人应具备的专业知识水平、工作技能、工作经历的要求.应有生产、技术、质量负责人名单及具有
11、专业的学历证明、工作经历等档案文件。0702是否制定了对生产、技术和质量管理部门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度。(检查相关评价记录,证明相关管理人员的素质达到了规定的要求)0801是否规定了对从事影响产品质量的工作人员进行相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。(检查相关记录证实相关技术人员经过了规定的培训)0802是否确定影响医疗器械质量的岗位,规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验。核查相关技术、质量岗位和人员名单以及规定。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作,核查培训记录或考核实际能力。0
12、803对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员是否制定了评价和再评价制度。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作。核查特殊岗位和质检人员名单以及规定。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作,核查培训记录0804进入洁净区的生产和管理人员是否进行卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训及考核。核查人员名单和培训记录*0901企业的厂房的规模与所生产的无菌医疗器械的生产能力、产品质量管理和风险管理的要求是否相适应。(检查相关记录证实达到了相关要求)提供净化车间布局图,布局图应能识别面积、净化级别、功能、人流、物流。*0902生产设备(包括灭菌设备、工艺装备)的能力(包括生产能力、运
13、行参数范围、运行精度和设备完好状态)是否与产品的生产规模和质量管理要求相符合。提供设备清单,相应的使用说明文件和设备验证记录。现场核查设备完好性。0903原料库、中间产品存放区(或库)和成品库的储存环境是否能满足产品生产规模和质量控制的要求。现场核查,符合批量生产达产规模的要求。0904是否具有与所生产的医疗器械相适应的检验室和产品留样室;检验场地是否与生产规模相适应。符合标准规定的检验环境条件,配备了独立的无菌检测室和阳性室。留样室。*0905所具备的检验和试验仪器设备及过程监视设备能否满足产品生产质量控制和质量管理体系运行监视和测量的需要,这些仪器或设备的数量是否与生产规模相适应。提供检验
14、设备清单,清单应包括仪器的检测范围和精度,现场核对。0906上述基础设施(包括生产设备和检验仪器)的维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品质量时,是否建立对维护活动的文件要求。文件是否至少包括维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求。(检查维护活动的记录,证实维护活动的有效性)提供设备维护文件编号,检查维护活动的记录,证实维护活动的有效性。1001是否对工作环境条件提出定量和定性的限制要求,实施控制后是否达到要求。对照0901款要求,提供生产环境确定文件编号。 1002是否具有监视和保持工作环境所需的设备、设施和文件。是否评价每一个重要参数、指示项或控制项以确定其失控可能增加的在产品使用中造成
15、的风险。提供设备、设施参数确定文件以及验证或风险分析文件。1003如果结果的输出不能被验证,是否对环境控制系统进行确认,是否进行定期检查以验证该环境系统正确的运行。类似于“参数放行”。是否适用,适用时应提供验证参数。1101生产环境是否整洁,是否无积水和杂草。(检查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂区的绿化,以及垃圾、闲置物品等的存放情况)现场核查工厂生产环境。1102生活区、行政区和辅助区布局是否合理,是否不会对洁净室(区)造成污染。提供厂区、生产区平面图,现场分析核查。1103是否有空气或水等的污染源,是否远离交通干道、货场等。(检查企业所在地周围的自然环境和卫生条件)现场核查工
16、厂生产环境并确认。1201是否根据所生产无菌医疗器械的质量要求,分析、识别并确定了应在相应级别洁净室(区)内进行生产的过程。在生产区平面图上标注洁净等级。现场核查。*1202洁净室(区)的洁净度级别是否符合实施细则中“附录”的要求。在生产区平面图上标注洁净等级。核对附录。1203不同洁净度级别洁净室(区)之间是否有指示压差的装置,压差指示数值是否符合规定要求;相同洁净度级别洁净室间的压差梯度是否合理。在生产区平面图上标注压差梯度。压差计数量。现场核查。1301洁净室(区)是否按生产工艺流程合理布局,是否有交叉往复的现象,洁净室(区)空气洁净度是否从高到低由内向外布置,人流、物流走向是否合理。建
17、议企业在生产区平面图上标注。现场核查。1302同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间的生产操作是否会产生交叉污染;不同级别的洁净室(区)之间是否有气闸室或防污染措施。建议企业在生产区平面图上标注传递窗、缓冲间等。现场核查。1303洁净室(区)的温度和相对湿度是否符合产品生产工艺的要求。应有文件规定温度和湿度,核查实际温度、相对湿度。1401生产厂房是否有防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。现场核查防护的效果。1402洁净室(区)的墙面、地面、顶棚表面是否平整、光滑、无裂缝,无霉迹,各接口处是否严密,无颗粒物脱落,不易积尘,便于清洁,耐受清洗和消毒。现场核查。1403洁净室(区)内的门、窗和安全
18、门是否密封。现场核查效果。1501洁净室(区)内使用的压缩空气等工艺用气是否有气体净化处理装置,其原理和结构是否能满足所生产无菌医疗器械的质量要求。应有文件规定工艺用气情况,现场核查。1502洁净区内与产品使用表面直接接触的工艺用气对产品质量的影响程度是否经过验证,是否按文件规定进行控制并记录。如果有,提供验证文件编号。核查检测记录。1601是否有洁净室(区)区工艺卫生管理文件和记录,工艺卫生管理文件是否包含下列内容:1.设备清洁规定;2.工装模具清洁规定;3.工位器具清洁规定;4.物料清洁规定;5.操作台、场地、墙壁、顶棚清洁规定;6.清洁工具的清洁及存放规定;7.洁净室(区)空气消毒规定;
19、8.消毒剂选择、使用的管理规定。应有工艺卫生管理文件编号和记录。核对每一条措施。1602洁净室(区)内是否使用无脱落物、易清洗、消毒的清洁卫生工具,不同洁净室的清洁工具是否无跨区使用情况,是否有专用的洁具间,洁具间是否不会对产品造成污染。现场核查洁具间和清洁工具。1603是否执行消毒剂管理文件,是否评价其有效性。所用的消毒剂或消毒方法是否不对设备、工艺装备、物料和产品造成污染。消毒剂品种是否定期更换,防止产生耐药菌株。提供消毒规定性文件和记录。表述确定的消毒剂品种。1701是否有洁净室(区)检(监)测的文件规定。提供相应文件编号。1702对洁净室的检(监)测是否进行了静态或动态测试(监测要求见
20、YY0033无菌医疗器械器具生产管理规范等)。核查测试记录。首次或每个间隔周期内是否有第三方测试报告。1703是否有产品微生物污染和微粒污染监视和验证的文件规定和监视记录及趋势分析。核查检测记录和数据分析。1704如洁净车间的使用不连续,是否在每次的使用前做全项的监测。有洁净车间使用、停用记录和检测记录。应有文件规定。1801是否建立对人员健康的要求,并形成文件。提供相应文件编号。1802是否建立了工作人员健康档案。工作人员的体检记录档案。1803直接接触物料和产品的操作人员是否每年至少体检一次。核查体检证书。人数和次数?1804是否有措施防止传染病、皮肤病患者和体表有伤口者从事直接接触产品的
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